购销合同的印花税,直接按照不含税金额申报印花税
老师,我想问一下印花税是按直接按购销合同总金额作为计税依据吗?还是需要购销合同总金额乘于一定的比例(比如70%)才作为计税依据
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
老师,请问,商贸公司的买卖合同计算印花税有扣除比例吗?例如:销项合同不含增值税金额*40%*税率,还是按照合同不含增值税金额*税率
老师我想问一下,在实际工作中购销合同总是忘记交印花税或者是交了又忘记,能不能在年末终了按增值税全年累计申报的金额一次性缴纳印花税呢?
老师,想问下,现在会计实务中,购销合同的印花税,直接按照金额申报印花税,还是要扣除一定比例之后再去计算印花税
大宗商品行业,作为财务负责人,从哪些方面去管理公司这块
@郭老师,成本不是按销售出去的来结转吗,没有销售出去的是存货,这个不会影响利润啊
劳务公司简易计税后享受30万内免税的怎么做分录?
老师你好,小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额,用填写吗,之前就是直接申报了,但是这回所得税报表改完,和之前的不一样,说营业外收入栏不一致,怎么改呢老师是需要改之前的增值税报表吗
请问,关于报告分部的确定,讲义图片中,用黄线框出来的,上面讲10%就行,下面又讲75%。怎么理解
老师帮忙解析一下这道题
老师帮忙看一下这道题怎么计算的
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个体工商户可以让税务局给代开普通发票吗
平台商城支付给平台的手续费如何入账