按双方约定的结算价开就是合适的哈

老师,问一下,我现在有进项发票1198万元(价税合计),回复老板可开票金额也是这个1198万元(价税合计)还是回复他不含税金额呢?
老师我们现在是合同上写的3%开专票,现在是疫情影响开1%,但是以前的单价还是不变,那么现在1%的含税单价怎么算呢,以前含税的是85不含税单价是82.52元,现在是开出来的不含税单价还是要82.52数量是985.06 含税金额是83730.1 数量金额单价都不能变,含税单价是多少啊?
老师,签订合同时谈的税率是3%,3%税率下合同价税合计金额为5万元,现在对方要开1%的发票,我的收款金额要怎么调?调成多少
老师 您好 我是做工程的,合同签订金额含税价130800元,9%的税率,不含税金额12000元,我给对方开12000元的专票可以吗
老师您好,就是合同价27万元,不含税,我现在开了81000元,剩下的开多少金额算是合适呢
什么是纳统企业?在住建局报统计表
健身房买的体测仪13000元可以做到哪个科目里面呀?
老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
老师,你好! 1月份留抵税额10701.45 2月份销项税额12385.32 勾选待认证进项税额3451.33 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转销项: 借:应交税费-增值税-销项税额12385.32 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)14152.78 贷:应交税费-未交增值税 10701.45 应交税费-增值税进项税额3451.33 最后结转应交增值税: 借:应交税费-未交增值税 1767.46 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)1767.46 我昨天也有问过你,但是你给出的结转进项税额时,会计分录里是没有用到上期留抵税额的数据,我上面又用到了,这样对吗?
A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
老师,请问报个税的工资是需要减除水电费之后再申报吗
我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
现在给对方开过去是8.1万,但是对方跟我说实际收到的应该是减去发票上的税款4500多后的数字,7600多,但是我按合同开的开的话我就正常开27万是不是老师
那你后边开27-8.1万生意的就行