您好,这个的话,你们是可以直接现在做固定资产的

老师,你好,我公司9月份已预付第四季度办公室房租和物业费也收到了发票,现在做9月份凭证,这个分录该怎么写了
今年9月份,我公司到税务局代开一张2018年的办公室租金专用发票 以前做账的时候已经入过管理费用了 今年不知道怎么做了
老师,我们公司今年7月份重新换办公室了,装修花了26万,装修公司给我们开了发票,我们是12月份才付款,我能全部税前扣除吗?我是记管理费用~办公费还是管理费用~装修费?
老师 我们公司购买了办公室 本月银行贷款下来了,也交付了 正在装修中 那我这个 分录怎么做。
学员:6月初开了60000给A公司,A公司6月没有打款6万过来凭证怎么做?7月份打款过来了,还要做什么凭证? 老师:6月份凭证: 借:预付账款 60000 贷:银行存款 60000 说明:支付给A公司的预付款项 7月份凭证: 借:银行存款 60000 贷:预付账款 60000 说明:收到A公司的还款 不是我们采购,是我们提供了服务费6万哈
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
怎么做会计分录
就是借方 固定资产贷方银行存款这种
那装了空调 装修 购买办公家具这些都进入了办公,是法人微信付款的 有开发票 那会计分录怎么做
那些的话,你们贷方是需要做其他应付款,然后再支付法人的