是没有取得发票还是?需要问清楚原因
老师我12月份暂估库存商品20000,分录 接库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本20000 贷库存商品20000.这个月拿到发票18000,借应付账款暂估20000,贷库存商品20000.借库存商品18000应交税费进项 贷应付账款 借库存商品 2000 带以前年度损益调整2000
东老师 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 这个您当时说最多暂估一年?
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
老师,我有个暂估入库 借:库存商品-电脑显卡 2000 贷:应付账款-暂估 2000 可以冲掉一半吗 借:库存商品-电脑显卡 -1000 贷:应付账款-暂估 -1000 这样操作行吗
我接手一家小规模账,往年有个应付账款暂估,,借库存商品,贷应付账款暂估,这个怎么处理啊老师
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
她们代理记账都是瞎捏的数据,没有成本
他现在需要注销,这种情况,这种往来怎么处理?
转到营业外收入科目
若还有库存商品,可做相反分录。