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老师我12月份暂估库存商品20000,分录 接库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本20000 贷库存商品20000.这个月拿到发票18000,借应付账款暂估20000,贷库存商品20000.借库存商品18000应交税费进项 贷应付账款 借库存商品 2000 带以前年度损益调整2000

2020-03-11 22:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-11 22:24

是的,重新结转成本做借以前年度损益调整18000贷库存商品

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齐红老师 解答 2020-03-11 22:25

以前年度损益这个结转,借以前年度损益调整20000—18000贷利润分配未分配利润

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快账用户3158 追问 2020-03-11 22:48

直接调差额不对么,再转一遍成本18000是不是重复结转了

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齐红老师 解答 2020-03-11 23:16

你做借库存商品贷以前年度损益调整20000这个冲掉了,所以重新结转成本

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齐红老师 解答 2020-03-11 23:16

直接差价调这个可以

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齐红老师 解答 2020-03-11 23:17

按2000这个直接做借库存商品2000贷以前年度损益调整2000这个可以

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齐红老师 解答 2020-03-11 23:21

我前面看错了2000我看成你冲了20000万,不好意思

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是的,重新结转成本做借以前年度损益调整18000贷库存商品
2020-03-11
你好,这30000是都已经发售了吗
2022-02-20
你好 借主营业务成本 贷应付账款
2022-02-20
你好,你在十月份暂估的数已经结转了成本,需要补结转成本的,但是你这个分录应该修改一下,接种业务成本贷原材料。
2021-12-15
您好,借主营业务成本-880贷库存商品-880
2021-01-20
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