对的,是的,需要更正申报。

我们公司8月份是小规模纳税人,9月是一般纳税人,主管税务局机关让我们去服务大厅报税,我要问下我去报税要准备哪里资料呀?我要去增值税服务平台把进账发票进行勾选认证是不是,然后我去税务局报税时需要把抵扣的发票带过去吗?
问一下老师,今年6月份开的发票,7月份也都正常申报了,享受延期缴纳增值税的政策,所以暂时银行未划款缴纳增值税款。但是7月底的时候对方公司说不要发票了,让我们冲红退了,我想问一下如果冲红了,那之前6月份申报的增值税还能退掉吗
老师,我们是一般纳税人,在电子税务局申报2月份增值税时,因为2月未开销项发票,进项发票只有两张,但是我没做勾选认证,留着后期有销项时再进项认证抵扣,这样可以的哈?还有就是这种情况我在申报增值税时,是不是零申报呀?
请问我们是20年成立的公司,一直在正常报税,正常经营,今年23年4月份我们申请成为一般纳税人,请问之前小规模纳税人期间开进的发票在系统里查出来,从21年4月起就有,现在能不能勾选抵扣21年到23年3月份小规模期间的进项专用发票
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
会计学堂电脑版下载网址是哪里
老师公司对公账户可以代垫老板和员工的生活支出再从工资里扣除吗
各位老师大家好,劳动合同一年一签能行吗,因为工人流动性很大的
老师,刚任职一家公司,仅收到之前的电子凭证,现税务局打电话说24-25年有涉嫌接受费用发票1000万,让自查,现在问了之前会计,说是真实业务 ,现在从账务上看,就是当年未做收入 公司是小规模,数字都在账面趴着,我现在应该怎么操作?主要也没有之前的业务资料,只有公户u盾和可以进税局系统,现在税局让按这个数字调整收入,补税,但是现在账面上其他应付有2000万,库存480万,待摊费用1000万,我想问我应该怎么操作准备资料,这个库存商品和费用可以抵扣成本吗?本司是一键代发,真实没有库存
新的增值税法规定1000元以下的个人 可以 写身份证号 姓名 就可以税前扣除对吧,法条有吗? 发一下。
老师,商贸出口企业开进来发票是检测费分录怎么做?
老师,封阳台窗子制作安装开票怎么开
老师:个体工商户交哪些税,如何申报?
小规模公司,公司名下有一辆车,25年3月处置了,记入了营业外支出4万,请问,汇算清缴时,填写了A105080固定资产折旧表,和A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表后,汇算清缴主表的营业外支出包含处置车的损失4万元吗?
今天刚申报了4月份个税,逾期了吗
怎么更正申报呢,更正7月份的报表吗,网上电子税务局能更正吗
我要查询 税费申报及缴纳里面有一个更正申报或者作废申报
那会影响后面申报的月份吗,因为7.8月有留抵税额
能想到后面每个月的都调整。
影响 后面每个月的都需要去调整
那可以不更正申报,直接补缴吗
只要你税务局那边同意就行,在附表二里面进项转出。