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老师,请问我们公司今年7月份转为一般纳税人的,之前是小规模,然后7月份进项票认证的时候,勾选了一张2月份的发票,但是税局说不符合抵扣条件,那是不是需要补缴啊,是网上申报还是大厅申报呢

2023-10-17 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 12:49

对的,是的,需要更正申报。

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快账用户9378 追问 2023-10-17 12:50

怎么更正申报呢,更正7月份的报表吗,网上电子税务局能更正吗

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齐红老师 解答 2023-10-17 12:50

我要查询 税费申报及缴纳里面有一个更正申报或者作废申报

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快账用户9378 追问 2023-10-17 13:04

那会影响后面申报的月份吗,因为7.8月有留抵税额

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齐红老师 解答 2023-10-17 13:05

能想到后面每个月的都调整。

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齐红老师 解答 2023-10-17 13:05

影响 后面每个月的都需要去调整

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快账用户9378 追问 2023-10-17 13:05

那可以不更正申报,直接补缴吗

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齐红老师 解答 2023-10-17 13:09

只要你税务局那边同意就行,在附表二里面进项转出。

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相关问题讨论
对的,是的,需要更正申报。
2023-10-17
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
同学 您好,进项怎么开给其他公司呀
2024-05-18
同学,你好 申报表 去增值税服务平台把进账发票进行勾选认证,是的 不需要带发票过去
2022-10-09
可以的,可以这么做的,零申报。
2023-03-14
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