你好,借管理费用等科目社保单位部分,贷应付职工薪酬。

您好老师,请问,四险(养老,工伤,医疗,失业)怎么计提?个人和单位负担的分别怎么做账?
你好老师计提单位承担和个人承担的养老医疗失业保险会计分录怎么做谢谢。
老师,请问计提社保,医保时,分录需要分开吗?如,借:管理费用-养老保险,管理费用-失业保险,管理费用-工伤保险,管理费用-医保(单位承担部分),贷:应付职工薪酬-养老,应付职工薪酬-失业,应付职工薪酬-工伤,应付职工薪酬-医保(单位承担部分)
补充养老保险和补充医疗保险什么意思,这个是填单位总共负担的嘛,我们公司只买养老,医疗,生育,失业,工伤保险,怎么填写
我们会计说研发费用单位承担社保明细做下 这个单位承担社保费用指的是不是 单位承担养老医疗失业大额 这个单位承担社保加不加工伤?
26年的成本,但是发票24年底开出来了,也没有付款,这要怎么做账
技术服务费做长期待摊费用分摊,能全额扣除吗,汇算清缴时还用不用调增
技术服务费普票是几个点
行政事业单位制作的制度牌,宣传栏应该记入什么科目
年度销售额200W左右开个体好还是公司呢
老师好 个人生产经营所得税率能发一下不
刚成立的公司开了一张6万元的技术服务费,没有走公户,这个算不算虚开发票
老师,银行的手续费在2025年12月的凭证里面已经记账,但发票是在2026年1月份开的,能把发票直接沾到12月份的记账凭证后面吗?如果是普通发票的话
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
把这个种的合计数写在一起就行,不用分开具体的明细。
在支付社保金时,这样写可以吗?
付款的时候是借应付职工薪酬贷银行存款。
借:应付职工薪酬一社保费 贷:银行存款 支付时这样下可以吗?
这个分路是对的,对的对的。
为员工交的社保也算在职工工资总额里吗?
包括在工资总额以内了。
我们有一个挂证人员,我公司用他的二级建造师证,他的社保是挂在我公司交,单位个人都由他承担,并从给他的挂证费用里予以扣除,但在计提“应付职工薪酬”时,并没把他的社保计提进去,这样以后时间一长,“应付职工薪酬”账不平怎么办?
没有扣的,后面扣下来就平了,分录看上面回复的一样
老师,你没明白我意思,我是说公司只造了这个挂证人员的社保明细表,但工资表没造他的,那么造成“应付职工薪酬”计提数里面没这个人的社保费,但在支付社保费时就会多出这个人的费用,请问长期这样下去,会导致“应付职工薪酬”借贷方不平,当我的借方余额大于贷方余额该怎么办呢?
需要做工资表,你需要把工资先计提。
挂靠是违法的 所以要和单位员工一样做工资的