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你好,本年利润总额15000元,是小型微利企业,应交企业所得税这样算吗?15000×2.5%?在利润表中要体现这个税款?另外之前公司有亏损,这种情况下,企业所得税应该如何算?分别回答一下,谢谢你了

2023-10-17 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-17 14:26

您好,这个的话,目前是5%的税率,不是2,5%,然后再利润表要体现为所得税费用,有亏损情况,利润总额扣除亏损,在乘以5%

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快账用户5318 追问 2023-10-17 14:28

如何看之前的亏损是多少?

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齐红老师 解答 2023-10-17 14:28

A105000,这个申报表上边是有的

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快账用户5318 追问 2023-10-17 14:34

你好,假如应弥补摸亏损额是13万,现在利润总额是15000元,这样的话,不用交企业所得税了?那么利润表中如何体现?净利润中还是显示15000元就可以吗?

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快账用户5318 追问 2023-10-17 14:34

另外弥补亏损的分录还要做吗?

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齐红老师 解答 2023-10-17 14:34

嗯对,弥补亏损不需要做分录,净利润还是15000

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您好,这个的话,目前是5%的税率,不是2,5%,然后再利润表要体现为所得税费用,有亏损情况,利润总额扣除亏损,在乘以5%
2023-10-17
你好,这个利润总额1万是年累积的吗?如果是的话,1万*5%-前两个季度预缴 如果累计利润总额是负20万,你的第三季度所得税利润总额填写负20万 负数不需要缴纳的不用计提,你需要交才计提
2023-12-25
您好,1.第三季度所得税0,1-20还是亏损,不交税 2.是按照本年累计数据填写 3.不用计提这个季度的企业所得税
2023-12-25
不需要体现,这个不需要计提,等4季度需要交的时候再去12月去计提
2020-10-17
是对的,是对的,你这个上面填写是本年累计数1-6月利润总额吧?
2021-07-12
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