您好,自2021年1月1日起至2024年12月31日止,个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税。不论何种征收方式,均可享受该优惠。 本年的经营利润是多少度,结合上2季度缴的个税看是不是一起减半了

计提经营所得,是应纳税所得额×税率-速算扣除数,应纳税所得额=营业利润+-调增调减数额,结果是4万7左右,可是在个税系统里实际缴纳的是4万1左右,这个差额是怎么回事呢
老师这个是我导出的税务系统里面的利润表,为什么利润总额为负数也要计提所得税呢,公司平常每个月都在预交所得税,这个预交额度是怎么算的呢
老师 企业所得税季报的计算原理是,本季度三个月的利润总额(不考虑减免),乘以税率,是吗?我们实际网上填报时,填的是利润表中 本年 累计金额栏的利润总额?系统会自动减去以前季度的,自动计算是吗?
营业收入是1656814.12元,营业成本1491132.71元,利润总额是90153.1,以前年度亏损18885.76元,实际利润额71267.34元,税率是25%,应纳所得税额71267.34*25%=17816.84元,减免所得税额是16035.15,怎么计算出来的呀?实际纳税额是71267.34*0.25*0.2=3563.38,减免71267.34*0.25-71267.34*0.25*0.2=17816.84-3563.38=14253.46?也不等于16035.15元,不明白系统为啥带出来就是16035.15,16035.15-14253.46=1781.69,其中1781.69就是本期应该缴纳的所得税,
麻烦问一下老师,申报个人经营所得 C 表,应纳税所得额是系统自动计算的吗?有收入但是没有交税,应纳税所得额会自动显示为零吗
固定资产报废,有残值,但是卖不掉,直接扔掉,如何处置?需要什么原始凭证?
老师在快手平台上销售的商品,买家没有要发票这是我们发票怎样开,是小规模公司
高新技术企业的所得税优惠政策除了研发费用加计扣除还有什么?
免于申报个税汇算清缴的是什么情形?
你好,请问旅游公司开的旅游费入那个科目合适?
请问老师厂房出租收入做了其他业务收入,那成本是不是折旧费和电费结转其他业务成本?支付的房产税不能算成本吧
老师,你好,我问比如员工这边公司工资还没发完,他入职新公司,不影响他新公司个税申报吧?
什么时候用应交税费-待认证进项税额 科目 什么时候用应交税费-进项税额 科目?
老师您好,房租2.8万每年也是需要摊销的对吧
请问老师,是不是工会筹备金不交税也行,为什么我去好多家公司,会计报税都不交这个税款呢?
是个独,也没有减半,就是比我自己算的少了,不知道什么原因?
老师你看,系统的应纳税额我不知道是怎么算出来的
您好,我知道了,是减了9个月的生计费450000,计算是(243027.08-9*5000)*0.2-10500=29105.42
生计费是什么? 在报第二季度得时候还没有
您好,就是我们申报工资个税时每月能扣5000元一样的,二季度得时候还没有,所以三季度让我们一起扣了9个月的生计费
就是个独经营所得税每个月能扣5000,是吗?这个有什么文可以参考嘛? 为什么2季度还没有是新出得政策嘛
您好,这个不是新的政策,每年汇缴都晕样计算嘛,年度能扣6万 取得经营所得的个人,没有综合所得的,计算其每一纳税年度的应纳税所得额时,应当减除费用60000元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时减除。
法人在这个个独公司没有综合所得,在其他公司有综合所得,哪在个独经营所得也可以6万扣除得吗?
您好,每人只能扣一次,现在系统默认先扣了,法人自己汇缴时会自己选择是综合所得扣还是经营所得扣,季度是预缴可以扣的,您看有人在2公司发工资,每个公司每月能扣5000,但少交的税,年度汇缴都要补上的
系统好像也看不到扣的哪5千,个独公司的工资申报的0工资没有5千扣除,另一家公司有工资有5千扣除。 他这个经营所得还能扣除5千吗?
您好,年度只能扣一个6万,现在系统里这个个税就是扣9*5000计算的,年度汇缴再重新计算,就按电子税务局的报,现在少交以后补交,不是更好么
好的谢谢。 个独经营所得,是不是没有业务招待费,职工福利费之类的汇算清缴纳税调增调减?
您好,如果账上有发生这2个费用,需要调整的哦
季度是不是调不了?都是在汇算清缴调
个独的汇算清缴是什么时候?
您好,是的,公司也是在年度汇缴调整的, 个独的汇算清缴1月1日至3月31日
好的嘞谢谢老师。
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~