我认为后面该计提计提,缴款的时候应该是应交的-多交的实交的
老板让个人帮忙采购工地上用的东西 直接用公户转出去了 给个人转了 不能用发票冲吧 后面应该正规操作是转给老板 然后老板转给那个人对吧
您好老师,公司做减资清单的时候,固定资产填写是按原值填写还是按原值减折旧的金额填写?
老师,去年公司刚成立没有业务,怎么报工商年报啊
老师,研发费用(不是高新),税务让自查,研发人工,材料占比的原因,没有设备折旧,制造业,请问多少的比例在合理范围内?
购进酒的分录借库存商品,其他应收款这个是保证金,贷应付账款,现在保证金收回来,收的不是现金是系统里的钱,系统明细就是其他应收款,收回保证金的分录怎么做
有个公司买我们的商品,是个人代公司打的款,现在我们需要开发票,我们是可以开给他公司吗
固定资产折旧,折旧到多少就不折了?是原值-原值*残值剩下的数就不折旧了吗
借方手续费红字贷方红字其他应付款还是借方其他应付款比较好
完成工商注销的公司不用再报2024年的工商年报吧?做完工商注销后面还需要做什么注销?
消费检测费属于建筑服务还是鉴证咨询服务
补提之前缴纳的水利基金吗?具体分录老师能教一下吗
计提: 借:税金及附加 贷:应交税金-水利基金 缴纳 借:应交税金-水利基金 贷:银行存款
之前要是少计提了就补提之前的,之前要是多交了可以问问税务那边能不能退,不能退的话,可以 用应交的水利基金抵减多交的金额
不能退的,我下个月再申报水利基金的时候就直接给减掉之前多缴的这个数额了,那这个分录要怎么做呢。老师?
不用别的分录啊 以前多交的 借:应交税金-水利基金3 贷:银行:存款3 计提: 借:税金及附加10(本期) 贷:应交税金-水利基金10(本期) 缴纳 借:应交税金-水利基金7 贷:银行存款(这里付的钱就是扣减之后的金额啊)7
就是该计提正常计提,该缴款正常缴款,只是有部分以前交了,分录正常做就可以了
哦,我明白了,就是说这里做账时候,再计提就不能写本期本来要报的数额,要填扣减以后的数额计提缴纳对吧
恩,知道了,计提还是按正常的数额计提,只是提前一部分缴款了,后面做分录缴纳的时候就扣掉那部分
nice最后理解完全正确