你好 不需要的,这个利息收入并不是说免税的

应付账款转营业外收入,企业所得税要单独交吗?,还是并入利润总额一起交,如为亏损就不用交了
目前企业还在亏本状态下,股东借钱给企业经营,收取了利息,例如借了100万,利息收1分2,有没有超过国家法律规定的几倍?这个算不算股东分红,还是算股东个人的利息收入?出借人要交增值税和个人所得税,现在增值税是免的,那个人所得税是按取得的利息收入的20%征收个税,如果本度有利润了,不超过100万,企业所得税税率是2.5%,如此一来,企业是支付利息叫股东开票还是无息划算?
老师,请问个独企业如果2022年的主营业务收入是100万,营业外收入是1000元,主营业务成本是90万,营业外支出是800元,不考虑其他费用,那么利润总额就是100200元对吧?
老师利息收入交企业所得税,是单独需要列出来交吗,还是和企业的利润总额是在一起的,比如其他收入5万,利息收入是1000,成本是40000,交企业所得税是50000+1000-40000交吧。不用单独的对利息1000交吧
请问老师企业利润总额是1000.一般纳税人小微企业,是不是先借所得税费用1000*0.25 贷应交税费,然后实际交税在借应交数费1000*0.05 贷银行存款,在借应交税费 贷营业外收入1000*0.2 减的企业所得税做营业外收入,所得税费用按照25%做,结转时候是所得税费用加大,营业外收入也加大,是不影响净利润的,对吗老师我这样认为
老师,10月份工资薪金忘申报了今天15号,资料在公司电脑,周末会顺延吗老师,明天到公司去申报
26年初级会计考试报名时间是什么时候
请问跨省办理外经证核销报验,需要以特定主体登录对方税务局吗
我们是制造行业,有2张进项发票是购进的成品,但是供应商开票名称跟我们销售名称不一致,现在进项发票也已经抵扣,但是我现在想跟对方协商红冲发票,我增值税这里应该怎么处理?采购入库这里我知道怎么操作,就这个月把之前入库的做一笔一模一样的入库单红冲,再做一笔正确的入库单,就是不知道增值税进项税额这里是怎么处理的
老师,请问劳务公司代扣代缴给工人申报劳务报酬后,可以用工资表为凭证做税前扣除吗?还是说必须要工人给劳务公司提供发票才能做税前扣除呢?
在制造业中哪些情况要做原料的进项税转出
你好,老师成本是一种费用,费用是一种资产,这句话怎么理解?
在电子税务局系统里如何查对方欠我们多少票没开
一般纳税人在什么情况下只交城建税不交教育费附加地方教育费附加
老师您好,麻烦问一下,假如我注册资金10w,年底净利润5万,不分红,在年底之前再把这5万投资买设备,这5万还需要交企业所得税吗?