您好,你只有这个折旧费,没有其他加计扣除材料费吗
请问,税务局通知我改去年所得税汇算清缴的表,要求我把A107012表上的研发设备折旧4315.68元删掉,我把A107012表的折旧改为0了后,那个50行加计扣除比例及计算方法就没有选项了,这个地方没选项我就不能选前三季度按75%四季度按100%扣除,是哪里有问题吗?
我这有几个问题想请教您一下, 一、乙方(电力安装企业)给甲方开完发票,甲方应该支付给乙方的把农民工工资,打到甲方自己的农民工账户里了,那乙方怎么做账啊? 二、乙方(电力安装企业)增值税按项目既可以简易征收又可以抵扣缴纳吗?简易征收能抵扣进项税吗? 三、企业所得税是2019年5月开始是查证征收的,之前都是核定征收的,但是当地税务局说是从2018年年末就开始查账征收了,但是企业所得税申报表格式是第三季度改成正常25%缴纳了(1-5月的成本大多数是农民工工资,还没有资金打款的流水),这种情况是按税务局说的从19年年初就开始查账征收企业所得税还是从5月以后开始查账征收啊?如果从5月以后开始查账征收,企业所得税汇算清缴又得咋报啊?
老师:有个问题想请教一下!我有一家个体户,是查账征收的。主营业务是设计。24年11月份开具一张5.4万元的设计费用给甲方。专票的增值税税款及附加税25年1月初已缴纳。这笔设计费用甲方一直没有支付。这期间我们的银行开户行因为合并的原因,开户行名称变更。这笔设计费用在我们再三催促下,甲方愿意支付,得知我们银行开户行名称称变更,甲方要求把之前的发票冲红,重新开一张发票。所以四月份就冲红了去年11月开具的那张5.4万元的专票,又重新开了一张5.4万元的专票。这个月要季报,到电子税务局网上打开增值申报表上的开具专票一栏数据是显示0,不用缴纳税款,这样对吗?
老师:有个问题想请教一下!我有一家个体户,是查账征收的。主营业务是设计。24年11月份开具一张5.4万元的设计费用给甲方。专票的增值税税款及附加税25年1月初已缴纳。这笔设计费用甲方一直没有支付。这期间我们的银行开户行因为合并的原因,开户行名称变更。这笔设计费用在我们再三催促下,甲方愿意支付,得知我们银行开户行名称称变更,甲方要求把之前的发票冲红,重新开一张发票。所以四月份就冲红了去年11月开具的那张5.4万元的专票,又重新开了一张5.4万元的专票。这个月要季报,到电子税务局网上打开增值申报表上的开具专票一栏数据是显示0,不用缴纳税款,这样对吗?
老师,请问子女教育专项附加扣除。包含读小学初中高中的教育吗?
请问酒店购买的餐具该记入什么科目?
个税系统提示,一名员工21年未依法申报个税汇算清缴要补税,然后他是去年8月入职我公司的,这个情况是要怎么处理?然后如果要补税需不需要缴纳滞纳金?
合同按季度返利怎么做账
请问计提本月生产人员工资15000元,行政管理部门人员工资5000!会计分录可以写:借:生产成本~直接人工15000 借:管理费用—工资费5000 贷:应付职工薪酬~工资费20000
老师,小规模纳税人开的免税发票占用季度30万的额度吗?比如这个月百分之一的不含税发票开了15万,免税的发票开了15万,要交那百分之一税率的增值税吗?
老师您好,我们是一个进出口企业,我们往国外销售的货物在国内发生的报关费,还有口岸代理费,这些费用的发票可以是零税率吗?如果是零税率的话,会不会影响退税?
飞机票用途是团建的话,不能抵扣什么意思
老师,仓库新来的主管提出一个方案,采购下采购订单时名称规格与仓库的保持一致,供应商的送货单名称规格就按采购订单的来,送货单上有 一栏实收数量,然后厂里就不用开入库单了,这样可以吗,有没有弊端 呀
老师,出差购买的礼盒,还有酒这些,可以做什么科目?
没有材料费,有研发人员工资,他就说审计风险预警,说研发折旧这块要提交账,发票,设备使用情况,工时表等,后来又说如果经不起审查就把这张表上的折旧费删掉,他说我这张表上有研发设备折旧额,但A105080资产折旧摊销及纳税调整表上哪个地方却没有数据,我也不知道是说的哪个地方
你问他一下是哪个表,应该说的不是A105080这个的