您好,季度申报没有超30万,结转到 营业外收入 或 其他收益中

小规模纳税人主营业务成本收到发票,做分录的时候需要单独列出借:应交税费-应交增值税(进项税额)吗?还是直接价税合计
现在小规模纳税人增值税免税。做分录的时候可以直接借:银行存款,贷:主营业务收入,吗?
请问小规模纳税人开具增值税普票,那么在做账的时候还需要确认应交税费吗?还是直接全部计入主营业务收入就行?
提问:老师,小规模纳税人,做主营业务收入的时候,如果开了普票,就直接借:应收账款,贷:主营业务收入;如果是专票,就借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税销项。是这样吗?
老师,小规模按1%缴纳增值税,没超额的无票收入要做应交税费-应交增值税,后面再转营业外收入吗,还是直接做主营业务收入就可以
填报企业所得税年度申报,由于公司刚成立,上年没有调整调减项目,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》是否可以不去填
老师好,2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了,是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资,应借记银行,贷记往来,付款时应借记往来,贷记银行,但我们付款时借记了成本,这样我们应该怎么调账
分公司季度用不用预缴企业所得税
请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢?
新开公司,法人前期的款转入一个私人账户的,用于开办企业的各种支出,这个款我需要怎么入账呢?后面开始对公账户走账了,我的报表做账是不是只需要做对公有票的呢?
老师,我们把公司的货车卖掉了,折旧还没折完,是不是要把之前的累计折旧全部转到借方啊?冲平啊?交了增值税的
老师您好!请问工商年报中本期实际交费金额,包括单位和个人一共的吗?谢谢
什么是税前扣除 什么意思
老师请教一下,第四季度的增值税报表申报的收入和年报的一致就可以是吗,四季度有收入没报,年报报上可以吗
企业所得税税款可以税前 扣除吗 要在汇算清缴调整吗
老师好我月底这么结转合适吗
您好,损益结转是结转到本年利润,为啥没有看到这个科目呀
老师第一行写对着没有
您好,对不起,这个标了颜色粗心没看着,这个损益结转分录是对的哈
好嘞 老师如果这个月季报没有超过30万 只有31540 那么需要缴纳什么税 开票内容为普票 销售货物为小多孔砖
您好,那只有印花税,利润为正的话有个所得税
个税为几个点老师30%吗
您好,不是哦,小微企业年度所得额300万以内所得税率5%
老师可不可以费用多盒成本写一些 超过本年利润的金额就不用缴税了
您好,但是这样人为调整利润的话,税负低于当地平均水平,就有查账的风险哦
老师 小微企业年度所得额300万以内所得税率5%这个是累计一个年度才交 还是当月就要缴纳
您好,是每季度预申报预缴,年度再一起计算多退少补