您好,季度申报没有超30万,结转到 营业外收入 或 其他收益中

小规模纳税人主营业务成本收到发票,做分录的时候需要单独列出借:应交税费-应交增值税(进项税额)吗?还是直接价税合计
现在小规模纳税人增值税免税。做分录的时候可以直接借:银行存款,贷:主营业务收入,吗?
请问小规模纳税人开具增值税普票,那么在做账的时候还需要确认应交税费吗?还是直接全部计入主营业务收入就行?
提问:老师,小规模纳税人,做主营业务收入的时候,如果开了普票,就直接借:应收账款,贷:主营业务收入;如果是专票,就借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税销项。是这样吗?
老师,小规模按1%缴纳增值税,没超额的无票收入要做应交税费-应交增值税,后面再转营业外收入吗,还是直接做主营业务收入就可以
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
老师好我月底这么结转合适吗
您好,损益结转是结转到本年利润,为啥没有看到这个科目呀
老师第一行写对着没有
您好,对不起,这个标了颜色粗心没看着,这个损益结转分录是对的哈
好嘞 老师如果这个月季报没有超过30万 只有31540 那么需要缴纳什么税 开票内容为普票 销售货物为小多孔砖
您好,那只有印花税,利润为正的话有个所得税
个税为几个点老师30%吗
您好,不是哦,小微企业年度所得额300万以内所得税率5%
老师可不可以费用多盒成本写一些 超过本年利润的金额就不用缴税了
您好,但是这样人为调整利润的话,税负低于当地平均水平,就有查账的风险哦
老师 小微企业年度所得额300万以内所得税率5%这个是累计一个年度才交 还是当月就要缴纳
您好,是每季度预申报预缴,年度再一起计算多退少补