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老师,我们是以及小规模的电商公司,我们找达人带货,货品不是我们的是别的公司的,我们卖出去多少就直接给厂家多少的货品货款和相应的运费,这笔支出怎么做账呀

2023-10-18 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-18 11:05

你好,支出。你们承担的截图成本 实际收益计入收入

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快账用户5510 追问 2023-10-18 11:06

分录怎么写呀

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齐红老师 解答 2023-10-18 11:07

你们支出的 借主营业务成本 贷银行存款 分成收入 借银行存款 贷主营业务收入

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快账用户5510 追问 2023-10-18 11:08

我们这种是属于什么行为啊

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快账用户5510 追问 2023-10-18 11:09

那边是不给开票的,也可以做成本吗?

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齐红老师 解答 2023-10-18 11:10

不给开发票,做无票成本费用

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快账用户5510 追问 2023-10-18 11:13

报税的话直接填到成本那里吗?

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齐红老师 解答 2023-10-18 11:14

报税的话直接填到成本那里吗? 没有发票,汇算清缴的话要纳税调增

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你好,支出。你们承担的截图成本 实际收益计入收入
2023-10-18
你好; 计入 借销售费用-运费 贷银行存款
2022-04-12
你好,如果不进货,你直接作为主营业务成本处理即可得
2021-03-14
同学你好 运费计入销售费用就可以了
2022-10-28
公司属于外贸公司,出口业务性质为免退税,国外客户与公司结算货款,公司负责联系货代公司并代垫海运费等货代费用。在这种情况下,公司需要缴纳的税金主要包括增值税和所得税。 对于增值税,根据中国税法,公司需要就出口商品的销售收入和货代费用的收入缴纳增值税。不过,如果公司能够取得税务部门认定的出口免税证明,则可以免缴增值税。具体来说,公司需要向当地税务部门申请出口免税证明,并在申报增值税时进行备案。 对于所得税,公司需要按照中国税法规定缴纳企业所得税。具体来说,公司需要将利润表中的利润总额减去税法规定的可扣除项目金额,计算出应纳税所得额,然后乘以所得税税率计算得出应交所得税金额。 至于按差额50元缴税还是按150元全额缴税的问题,需要看公司的具体业务情况和税务部门的认定结果。如果公司能够取得出口免税证明并成功申报增值税免税备案,则只需要按照实际代垫的货代费用收入(即差额50元)缴纳所得税。否则,需要按照实际收到的国外货款(即150元)全额缴纳增值税和所得税。
2023-12-15
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