您好,这个是可以导入的,您跟卖家沟通下
老师你好, 我们公司换了法人,一开始新老板让我接着以前老板的账,连在一起做账,现在他让我另立一个账号儿,但是我现在已经做了两个月的账了, 这个账,我想把这两个月做的账给倒到我新建的账套里,怎么能只把这两个月做的账从以前的账套里导入到我新建的账套里? 新法人,他不想要前法人的账接着他的账一起做。我只想导出后面2个月的账,这个有啥办法吗?
老师你好,我们是高新技术企业,也是小型微利企业,现在要把账接回来做,从9月份开始做,但又要以2022年年初数为期初数据,所以1-8月份的账还要补,现在又是9月底了,请问我10月份报 增值税 和 所得税 应该怎么报会快一点呢?
老师,我想问你,我看了以前会计去年的账,都是无票收入,但是没做税的,然后有专票进项没认证,我现在3月份也有无票现金收入,但收到进项专票的,我现在最好是和以前会计一样做账,还是把无票收入正常做税出来,再把进项专票认证掉好呢?这个是一般纳税人的学校
老师,你好,新买了金蝶KIs专业版软件做账,怎么样把16年到现在的数据导入进来呢?还是只能从这个月开始做呢?
老师,金蝶KIS迷你版系统有个月份的账只做了几笔就过账了,现在新接过来怎么恢复到不结账的状态呢?还是过了账对月底结账也没什么影响?能把这几笔删了重新录吗?
老师更正以前几个月的个税申报表,如果比之前要多交税,这个是会有滞纳金的吗
股东合伙做生意,投入了62.5万,全部用于期初采购,销售收入39.66万,销售成本22.7万,其他费用22.5万,期末库存39万。现在干不下去要清算了。怎么算亏损,亏损多少
专项应付款形成固定资产之后,需要转入资本公积吗?
借:银行40000万,贷:其他应收款--A公司40000,借:管理费用--工资8000,贷:应付职工薪酬--工资8000,借应付职工薪酬8000,贷:应交个人所得税400 其他应收款--社保500,其他应收款--公积金500,银行存款6600,借手续费20,贷银行20,借管理费用-公积金500,贷应付职工薪酬-公积金500,借应付职工薪酬--公积金500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借管理费用--社保500,贷应付职工薪酬--社保500,借应付职工薪酬--社保500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借:咨询费2000,贷银行2000,借:应交个人所得税400,贷银行400,请根据以上内容编制现金流量表,请写明现金流量表项目及金额,谢谢
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但发现员工6月才提交报销,所以出账是在6月,请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢
老师想问一下,律师费开的专票这个是能抵扣的吗?
老师 美元收货款,结汇,然后开票一套账务流程怎么做账,谢谢
云帐房是根据银行流水,发票可自动生成凭证
无论在哪上班,同事大家都觉得我特笨,我也不知道到底是怎么了,确实是自己的原因吗
贷款贴息算利息收入吗