九月份购入的在第四季度才能填写。
9月购进的固定资产,企业所得税季报中9月可以一次性扣除吗?还是要等1月申报时才能填写申报表?
老师,您好,我们是六月份新成立的一般纳税人企业,六月初有个50万的股东投资款,9月份有个150万(含税)的购销合同收入,我申报纳税的时候是不是就得印花税里资金账簿那块填50万,技术合同那填150万;企业所得税申报怎样申报,在填写财报那块可以自动生成吗?能不能年度申报企业所得税呢?期盼老师的解答。
老师,我一直我也处理过固定资产一次性扣除。你看看我的理解对吗?我会计上正常按月折旧,比如这个月利润是50万,到申报企业所得税时固定资产已一次性扣除50万,那我是不是就不需要计提企业所得税了,这样不一致对吗
去年购入的固定资产,去年申报所得税的时候填报了一次性扣除申报表。账上是每月折旧的,那么今年再申报所得税的时候还要填写一次性扣除申报表吗?
老师好! 如果我7月份购进30万元的汽车,那么在居民企业所得税(7月至9月季报)预缴申报表中,固定资产加速折旧(扣除)优惠表中固定资产一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果没有新增固定资产一次性扣除,那固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表中固定资产一次性扣除表格中就不用填任何数字了,对吗?还是需要把上季度的数字填进去啊?另外在居民企业所得税预缴申报表(1月至12月)年报中的固定资产一次性扣除也要如实填写的,对吗
老师,你好!公司想收购一家公司,有哪些需要注意?有没有相关文件包
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表吗
我单位是小规模纳税人,属于医疗器械公司,还未正式营业,我单位的进销存软件用那个牌子的较好,能推荐一下吗?
老师,开发票的时候,怎么知道开的明细前面的大类,是不是准确的呢?
假设公司下面的独立核算部门,采购物品100入库,销售80,成本结转60,利润20,库存还有40.这种情况需要计提企业所得税给这个部门吗?
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表啥的吗?
是不是九月比六月好找工作一些
老板买了一个厂房,但是之前的房东他欠了电费一直不付,导致我们无法使用,现在就有我们付掉,然后发票也是开给我们,那我这一笔费用算是怎么处理呢?
老师这边一个供应商有780万往来,票也开了780,账上还有82万应付账款挂账上面,之前会计是不是漏做账了,现在应该怎么办
留抵抵欠的记录在税务局上哪里可查
这都还没开始折旧。
10月开始折旧呀,那第三季度申报不能一次性扣除吗?账面还是按月折旧。
是的是的,是这么做。
所以第三季度我直接按原值一次性扣除就可以吧,不需要等到第四季度。账面10月开始计提折旧。
好,第三季度不可以一次抵扣的。
所以你的折旧从十月份才开始,不是吗?第十月份它属于第四季度的。
如果是8月购入9月计提,就可以计入第三季度了是吧。
是的是的,可以这么做的。