这个转入管理费用-其他

老师您还,我是小规模纳税人,用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目,现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
老师,小规模公司应交税费——应交增值税贷方有余额,但是没有实际要缴纳的增值税,要怎么清掉这个余额?该怎么做分录比较好?
会计期初应交税费-未交增值税贷方余额少算了,怎么做调整分录?
科目余额表上,转出未交增值税余额借方多0.03 未交增值税余额贷方少0.03,应该怎么做调整分录
老师好,请问小规模纳税人每个季度未达起征点不交增值税,贷方的增值税应该怎么处理,怎么做分录?
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
公司要将公司用的商务车卖掉,我们卖给二手车贩子,s需要开票吗?是公司开票吗?开票金额是不是市场价
老师,我们是一般纳税人,报税的时候把未开票收入报在开票里了,现在开发票了怎么办
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
老师,你好:5月15日买了一批材料用于建仓库,5月20日货到了,5月25日仓库建好了,6月4日收到发票,怎么记账呢
老师 这开票有问题没 安装公司给装饰公司开机械安装发票
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问免抵退税是什么企业可以用上啊,听说很复杂,学好这个可以在什么公司工作
现金的余额是之前借现金 贷其他应付款-老板 银行存款余额是之前借银行存款 贷其他应付款-老板 因为没有业务,没有收入,现在费用开支都是从老板个人账户转入到现金和银行存款,就是欠老板钱 现在公司注销清算期,能不能把现金和银行存款的余额转到其他应付款
田间管理劳务要开什么类目的发票
借:管理费用一其他 0.01 贷:应交税费一增值税-0.01 ?
借:应交税费一增值税 0.01 借:管理费用一其他 -0.01
借:应交税费一增值税-0.01 借:管理费用一其他 0.01
按我写的分录做账
谢谢老师,管理费用二级科目其他没有挂过金额,这个只能进其他吗?
是的,就进其他科目,调平就是