你好,之前有做账吗,补做一个分录

老师,新建的账套,现在收的之前的款,怎么做账务处理
老师好,现在新建的账套,有一笔款是之前收的,可是没有挂往来,现在要下账,怎么做账务处理
老师,之前没有挂应收,现在有业务往来,怎么做账务处理!内账
老师你好,之前没有账,现在刚建账,之前没有挂其他应付款,现在付款了,怎么做账务处理
老师你好,就是之前收的别人的保证金,之前没有账也没挂往来,现在新建的账套,老板没有说,也没建,现在给别人退了保证金,怎么做账务处理
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,股东借给公司的300多万一直挂着借款,这种要怎么处理呀?公司连年亏损已经没有钱还了,账上也没钱,股东也不要了,借款挂了几年了,账怎么处理?
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么
没有老师
怎么补做呀老师
借银行存款 贷其他应付款
要根据具体的业务做账
老师,是新建的账套,是之前收的款,现在发生的业务
之前收的款。要按照之前业务类型补做账在当期
老师,那帮我做一下会计分录
学员,能说明一下具体什么业务吗,老师给你写出来
好的老师 就是说 我10月份刚来到这家公司做会计,因为之前呢他的账太乱,根本无法继续做,从10月份新建账套,从新做,有一笔10月份已经收了钱的款,他之前也没有挂往来,现在要用这笔款,顶他的保养款,我们这个是4s店,
10月份的之前收的
10月份的之前收的款
这样的话 借银行存款 贷 预收账款
这样的话 借银行存款 贷 预收账款
按照上面补做一笔分录
老师,按9月底的余额,已经把账建好了,可是这笔款是之前款!
之前的款现在,按照上面补做分录,摘要写清楚是什么时候的业务就可以
老师那,借啥 贷预收账款
老师怎么
借银行存款,这个的,学员
老师,跟银行没关系,是10月份新建账套
你哈,学员,因为这个是前期收款的,实际是银行收款,如果不做这个科目,没法平,或者借方计入库存现金