您好,对的,就是这样处理就可以的
老师,我代收的水电费要计提吗? 如果要计提10月份的水电费,借管理费用,贷其他应付款-代交水电费,那我收到租户的水电费,借银存,贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款,那我不是有二笔其他应付款了吗
老师你好!问下,写会计分录,能不能省略,比如说:付一笔有发票的代理费单子,可以直接写,借:管理费用,贷:银行存款吗,还是说先借:其他应付款-XX单位,贷:银行存款,然后就是借:管理费用,贷:其他应付款-XX单位,哪样好些,谢谢老师
代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?
代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?
请邹老师回答, 代收的时候,借:银行存款(代收的金额),贷:其他应付款—某某单位(代收的金额) 代付的时候,借:其他应付款—某某单位(代收的金额),贷:银行存款(实际支付的金额),主营业务收入(差额)还是没有懂起,我收到时候是不是把其他应付款的每个单位列明细吗?黑多笔分录,写一笔
本月只有一个业务,借应收账款10,贷主营业务收入8应交增值税销项2,那这个月结转损益分录什么
发票17000万税额多少
老师 请教下 ,应付帐款贷方余额要冲销掉这笔余额,借应付贷哪个科目呢
老师,我们公司是私发零售门窗,客户都是不固定的,需求也不一样,一个客户同时要门+窗,同时门和窗都是让第三方厂家生产,生气周期不一样,有的还跨月到货!怎么确认收入和成本?
预交税款时,一般计税方法选是还是选否怎么区分
老师你好 现在是在电子税务局里开票 航天信息开票软件还要交费吗
固定资产原值119343.82元,已计提的折旧106632.04元,净值12711.78元,现在报废的话咋做账。,报废了拉废品的给了我们300元,这笔账全过程咋写,麻烦老师写一下
老师好,请问供应商向我支付的折扣款,我们应开什么项名名称的发票给对方收款呢?
老师个人需要缴纳工伤保险吗?是不是只有单位缴纳单位部分哦?个人工资不扣缴工伤保险吧?
出租不动产免租期交增值税吗