1.按百分之五 2.按百分之五
甲货运公司为增值税一般纳税人,2018年12月经营情况如下:(1)从事运输服务·开具增值税专用发票注明不含增值税运输费320万元·装卸费36万元(2)从事仓储服务,开具增值税专用发票注明不含增值税仓储费110万元·装卸费18万元(3)进口货车自用,海关审定的货价为160万元,运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费5万元·运输费12万元保险费3万元(4)在国内购进小汽车,取得机动车销售统一发票,注明价款为80万元,增值税128万元(5)购买矿泉水,取得增值税专用发票·注明增值税128万元,其中60赠送给客户40%用于职工福利,采购该批矿泉水时接受交通运输服务,取得增值税专用发票·注明增值税0.1万元已知:交通运输服务增值税税率为9%物流辅助服务增值税税率为6%;货车的进口关税税率为20%·甲公司取得海关进口增值税专用缴款书车辆购置税税率为10%。有关甲运输公司提供运输,仓存服务取得收入的销项税额怎么计算
某运输公司为增值税一般纳税人,从事多种经营。2019年10月发生如下业务:(1)在境内提供水路运输业务,取得收入150万元;提供船舶修理业务,取得收入54万元;提供海员培训服务,取得收入50万元;提供集装箱仓储服务,取得收入46万元;提供国内旅游服务,共收取旅游服务费用80万元,其中包括代游客支付给其他单位的住宿、餐饮费共计36万元并取得增值税普通发票。(以上收入均为含税收入)(2)通过铁路运输进口一台设备,以境外边境口岸价格条件成交,成交价格80万元,运费和保险费8000元,关税税率20%。(3)从国内采购商品,取得增值税专用发票,注明金额20万元,增值税额2.6万元,支付运输费用取得增值税专用发票,注明运费金额6万元,增值税额0.54万元。(4)月末盘点时发现,因管理不善,从一般纳税人购进的备件丢失,成本3.6万元(已抵扣了进项税额);从小规模纳税人购进的商品丢失,成本0.6万元(购进时取得税务机关代开的增值税专用发票并抵扣了进项税额)。增值税税率:运输服务9%,修理修配劳务13%,现代服务6%,生活服务6%,购进和销售货物13%,小规模纳税人征收率3%。当月取得的相关凭
3/4 某运输公司为增值税一般纳税人,从事多种经营。2021年6月发生如下业务 (1)在境内提供水路运输业务,取得收入150万元: 提供船舶修理业务,取得收入为54万 元,提供海员培训服务,取得收入50万元;提供集装箱仓储服务,取得收入46万元,提供 国内旅游服务,共收取旅游服务费用80万元,其中包括代游客支付给其他单位的住宿、餐饮费共计36万元并取得合法票据。(以上收入均为含税收入,该公司提供的旅游服务选择差 额计税) 1)该公司2021年6月应缴纳进口环节增值税多少万元?
1.某运输公司为增值税一般纳税人,具备国际运输资质。9月经营业务如下4(1)国内运送旅客,取得价税合计金额523.2万元;运送旅客至镜外取得销售收入159.84万元。(2)提供仓储服务,开具增值税专用发票注明不含税仓储收入210万元、装卸收入金额18万元。(3)为灾区无偿提供运输服务,发生运输服务成本6万元,成本利润率10%无最近时期同类服务的平均价格。”(4)进口四辆厢式货车,成交价100万元,另发生境外运费15万元、保险费s万元,境内运费10万元。”(5)购进汽油取得增值税专用发票注明价税合计金额33.9万元,90%用于公司运送旅客,10%用于接送员工上下班;购进矿泉水一批,取得增值税普通发票注明价税合计金额6.78万元,70%赠送给公司运送的旅客,30%运用公司集体福利。(其他相关资料,进口厢式货车的关税税率为15%,进口业务当月取得海关进口七增值税专用缴款书)s要求根据上述资料,回答下列问题。(单位:万元)-(1)计算业务(1)和业务(2)的销项税额合计.(2)判断业务(3)是否应缴纳增值税,并说明理由。“(3)计算业务(4)进口厢式货车应缴纳的关税及增值税。"(4)
(1)为我国境内乙企业(小规模纳税人)提供/铲品研发服务并提供咨询业务,取得含税研发服务收人30万元、咨询收入10万元,发生业务支出7.2万元,其中研发人员工资6万元,研发人员国内出差飞机票款0.4万元(票价0.3万元、燃油附加费0.1万元)、为乙企业项目组成员购买出差飞机票款0.8万元(票价0.6万元、燃油附加费0.2万元)。飞机票款均取得了注明旅客身份信息的航空电子客票行程单。 (2)为我国境内丙公司提供技术项目论证服务,开具增值税专用发票,注明金额120万元。 (3
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?