您好,增值税,附加税计入以前年度损益调里面,滞纳金计入营业外支出

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    补交去年八月份的增值税,附加税,滞纳金怎么做分录?
请问补交去年的增值税附加税和滞纳金怎么做账
补缴2021年增值税,附加税,滞纳金怎么做账
税务局检查补交以前年度的增值税,附加税,滞纳金怎么做账?
补交往年的增值税,附加税,滞纳金,怎么做凭证
                请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
附加税呢?
也一样通过以前年度损益调整
借贷分录,你能指导做一下吗
补交城建税1515.05,地方教育费附加2561.37,增值税3585.92,分录怎么做啊
借:以前年度损益调整-增值税
-城建税
-地方教育费附加
贷:应交税费 -增值税
-城建税
-地方教育费附加
老师,帮忙指导一下
收到,谢谢
不客气,很高兴帮您
进项税额补交也是这么做吗
到时候我们企业享受10%的加技抵减,上个月税务局让我调整报表,补交了,也可以用以前年度损益调整吗
是的,也是用这个科目做的
我们用友软件里没有以前年度损益调整科目
你们是小企业准规则,是吧
是的,民营企业
计入利润分配-未分配这个就可以
指导一下分录怎么做啊
借:利润分配-未分配
贷:应交税费 -增值税
-城建税
-地方教育费附加