每个月不超过800元,才不需要交税
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,你好,我做工资的时候是这样做的,有个员工的工资是11000元,他要交个税180元,我做工资的时候是不是这样? 计提的时候 借:管理费用-工资11000 贷:应付职工薪酬 11000 发放的时候:借:应付职工薪酬 11000 贷:银行存款 10820 贷:应交个税:180 缴纳个税的时候:借:应交个税 180 贷:银行存款 180 这样处理有没有问题
假如我上个月本来是几天10000点工资的,但是弄成了11000,这个月发现以后,我要进行调整, 1、借:管理费用-1000 贷:应付职工薪酬-1000 2、1、借:管理费用-11000 贷:应付职工薪酬-11000 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 同样的问题放在其他情况可不可以,就是多了我就调整多余出来的那部分,还是说要全额冲回,然后再做一张正确的呢?还是说两个方法都可以?
临时工(一个人)工资是11000,分录怎么做?借:管理费用-临时工工资11000 贷银行存款11000?还是管理费用要分几个月来摊销完这11000?个税怎么报才不用交税?
老师,打个比方按实际数据申报的工资11000,然后员工最后打卡工资也要11000,测算的个税打比方200,晚点再账户上打给他,以前做的时候工资也没计提,直接是 借:管理费用-工资 11000 贷:银行存款 11000, 下个月还会发11000,就是测算22000的个税一起算,然后主办说这部分晚点账不平计入其他应收款,我分录该怎么做啊?
老师,请问一下工资7000交个税的分录怎么做啊?借管理费用工资 7000 贷应付职工薪酬 工资7000贷应付职工薪酬7000 贷银行存款7000? 借应交税费应交个人所得税 贷银行存款?
                请问老师,创建了个新账套,有两笔凭证漏了,但是加上这两笔数后和原来的数就不一样了,请问该怎么调?
老板问资产负债表里的货币资金为什么不等于未分配利润期末数加上固定资产累计折旧的期末数?
老师你好,我是房地产公司,与施工方签订房屋抵顶工程款协议,施工方把房屋买卖合同写在第三方个人名下,买卖合同房款多于抵顶协议约定房款,多出来的房款该怎么做分录?怎么理解?
企业已经开进来的发票现在不用可以作废吗?公司不开了
老师好,给供应商私对私转货款,然后供应商给我们开发票,这样可以吗?(供应商说对公金额超过就要变一般纳税人了)
老师,请问一下我们有个客户是贸易公司,我们每次出货都是直接出货到海外物流点,还有的出货到终端客户,也就是客户的客户,现在税务要看我们的物流单,请问我们提供过来给税务看不会说客户没有入仓存在风险吧
老师,我司投资了A公司123万,今年5月收回投资款3万,剩下120万收不回,确认投资亏损120万,计入投资收益-120万,1、在企业所得税汇算清缴时需要填哪些表?怎么填?2、我司执行企业会计准则(2001),收不回来的长投金额是计入投资收益还是营业外支出?
我们购买了绿茶,供应商的发票上的商品名称加了sap系统的代码 ,也就是600001 绿茶,那我作为收票方,没办法核对他们sap代码,那我是不是只要核对商品名称绿茶没问题就行了
就是我去找和对方的合同,按合同上面签的税率来,是吗?
你好老师个体户要招标让在企业查询失信企业名单和营业异常名单怎么查询在哪里查找?