借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入

老师,服务企业,购入产品进项加计扣除的会计分录,和交增值税加计扣除提现的会计分录
增值税加计扣除10%进项税631这个分录怎么写
老师增值税加计扣除部分的增值税怎么做会计分录,比如增值税100元,加计扣除了20元,实际付款80元,那个增值税和附加税怎么计提分录啊
增值税加计扣除的怎么做账?比如说本月的进项税额是100,加记扣除5 怎么做分录
增值税附加税加计扣除进项10%之后,按扣除进项10%的增值税计提附加税吗?分录咋写啊?借:税金及附加。贷方:附加税(增长稅加计扣除前的金额*税率吗?
老师,你好,盘盈入库放哪个科目,谢谢
银行账户被冻结,余额为0,我自己转进去一块钱试试银行状态,这个一块可以做到管理费用吗,就不转出了,
公司要注销,其他应付账款贷方余额,公司账上没有钱还,应该怎么处理啊
社保缴纳的,与个税申报的人员不一致,现在社保分录,个人部分该如何冲掉呢,
供货企业自查表中 自产产品情况该商品耗用主要原材料进项金额:是金额还是进项税额
请问简易报关能退税吗?
老师你好:外经证是按开发票预缴还是按实际收款时预缴
医疗行业,刷医保卡,然后重复收费被医保局要退回,是冲减收入,还是这部分退回的计入营业外支出?客户不会来补钱
报关出口是A抬头,实际收款是A抬头境外相关的B公司,到时候能冲账吗
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
不用转到应交税费未交增值税科目吗
这个在结转增值税的时候一起结转
如果说本月销项20万,进项15万,加计抵减2万,是不是可以直接这样借应交税费-应交增值税—转出未交增值税5万贷应交税费-未交增值税5万,实际交的时候借应交税费-未交增值税5万贷银行存款3万,营业外收入2万,不做计提可以吗
这个你不计提的话也可以的