你好,按实际缴纳的增值税计提附加税

老师增值税加计扣除部分的增值税怎么做会计分录,比如增值税100元,加计扣除了20元,实际付款80元,那个增值税和附加税怎么计提分录啊
生活服务行业有进项加计扣除的政策,那附加税是以未扣除前的应交增值税计算,还是加计扣除后计算 ?
增值税附加税加计扣除进项10%之后,按扣除进项10%的增值税计提附加税吗?分录咋写啊?借:税金及附加。贷方:附加税(增长稅加计扣除前的金额*税率吗?
一般纳税人,加计抵扣今年是5%,但是1-7月按照10%抵扣了,多抵扣进项税,导致增值税少交,补交增值税及附加税分录咋做
增值税加计扣除10%政策,附表四本期调减额是填写进项税额转出额吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那附加扣除的那部分怎么做分录
同学以你实际缴纳附加税计提
那计提分录怎么写 借:税金及附加贷:应交税费-附加税 实际缴纳的时候借:应交税费-附加税 贷:银行存款
需要把附加扣除部分的附加税表现出来吗?
借:应交税费-附加税 贷:营业外收入-政府补助收入
那计提分录怎么写 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税/教育费附加/地方教育费附加