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老师,公司9月份买的车,可以如下这样做吗? 8月份:借:固定资产,贷应付账款-暂估 9月份: 借应付账款-暂估(红字),应交税费-增值税 贷:应付账款 然后再一次性进费用可以吗?

2023-10-20 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 08:56

您好,这个是可以的,最后一次性计入费用

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快账用户9356 追问 2023-10-20 08:57

老师,9月份可以进费用的是吧?具体咋做啊

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齐红老师 解答 2023-10-20 09:00

你一次性计入到管理费用的这个的

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快账用户9356 追问 2023-10-20 09:05

老师,我咋感觉我上面9月份的分录借贷不等啊?借的是红字,不就是负数吗?

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齐红老师 解答 2023-10-20 09:11

你九月份,那个分录是红字的呀

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快账用户9356 追问 2023-10-20 09:26

老师,我9月份红字冲销,后面不需要再录入正确的吗?

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齐红老师 解答 2023-10-20 09:28

需要,那个是等有票的时候,按照票据金额录入正确的

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快账用户9356 追问 2023-10-20 09:31

9月份票也来了,那我就可以接着做正确的分录了是吧,然后在三季度所得税前可以一次性扣除了吧?

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齐红老师 解答 2023-10-20 09:33

嗯对,是这个意思的哈

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快账用户9356 追问 2023-10-20 09:36

老师,那我报所得税的时候,需要填固定资产那个表格吗

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齐红老师 解答 2023-10-20 09:40

不要,那个是汇算清缴的时候填写的

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快账用户9356 追问 2023-10-20 09:41

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-20 09:42

不客气的,祝您开心

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快账用户9356 追问 2023-10-20 10:21

老师,再请教一下 我9月份的冲红凭证,是不是也可以把8月份的凭证反过来做一下啊?

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快账用户9356 追问 2023-10-20 10:23

和我上面的分录,两种做法有啥区别啊?

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齐红老师 解答 2023-10-20 10:23

可以,可以8月份的反过来

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快账用户9356 追问 2023-10-20 10:25

两种做法没有区别是吗

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齐红老师 解答 2023-10-20 10:26

对的,最后影响都是一样的

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快账用户9356 追问 2023-10-20 10:31

为啥上面的那个分录做出来,应付账款余额和固定资产账面价值余额,两个数值和另一个方法做出来的不一样啊? 我是哪里不对吗

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齐红老师 解答 2023-10-20 10:33

哪个 ?最后哪个金额不一致了吗?

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您好,这个是可以的,最后一次性计入费用
2023-10-20
同学你好,这样做不能算错,但是最好收到发票时,借:固定资产—暂估 (不含税)负数, 贷:应付款款 负数。再做借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税, 贷: 应付账款。
2024-05-26
如果暂估和发票的不含税金额是一样的,可以
2023-12-15
如果发票和暂估的没有差异,把发票贴到原来的凭证后面就行了。
2023-12-21
借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款-某人 借:其他应付款-某人 贷银行存款
2026-02-02
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