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之前只预付了40000元,这次货款要130455,怎么这边变成了预付账款130455元,不应该是预付账款40000,应付账款90455吗

之前只预付了40000元,这次货款要130455,怎么这边变成了预付账款130455元,不应该是预付账款40000,应付账款90455吗
之前只预付了40000元,这次货款要130455,怎么这边变成了预付账款130455元,不应该是预付账款40000,应付账款90455吗
2023-10-20 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 10:42

同学你好,你这样处理也是正确的呢

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同学你好,你这样处理也是正确的呢
2023-10-20
你好这个您看一下解析因为实操是设置你好,这个您看一下解析,因为实操是设置好的答案。
2024-03-26
同学您好 一般情况下 不会直接一次性入业务招待费的哈 应该以预付账款-预付卡  然后开销的时候根据实际花销 比如是采买办公用品 那就管理费用 办公费 冲预付
2024-03-07
你好,冲减预收预付账款,调整计入其他应付款
2023-09-07
支付预付款时 支付款项时,做“借:预付账款 贷:银行存款”是正确的,记录了向供应商预付货款的情况。 销售时 当你这边卖出去并赚取差价,且由第三方代发时,不能直接“借:银行存款,贷:预付账款”。因为你实际上实现了一笔销售收入,应该确认收入和成本。正确的处理是:确认收入时,“借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税费——应交增值税(销项税额)”;同时,要确认采购成本,“借:主营业务成本,贷:预付账款”。
2025-03-28
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