你好,咱按照三年来确认收入。
老师,2020年6月用银行存款退了一笔已经结转的主营业务收入,分录是这样做的,借:预收账款袋:银行存款(因为看到转账备注上写的是预付,但实际做账的时候没有做预收而是做了主营业务收入并结转)我现在要怎样更正这笔:退回已经结转的主营业务收入
老师,您好 公司六月份有开普票和专票,还有预开了一个单位的专票,预收和应收实际金额共是116840,销项税共是6613.6,主营业务收入实际金额共是110226.4,6月份销项税都写借方去了,应收和预收与主营业务收入的实际金额写反了,请问7月份怎么再写一个凭证调整回来,预开发票的款已经收到了
老师好,那开出去的发票,我这样做的账没错撒! 借:预收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-(增)-销项税 这样做,没错吧 因为前任会计在预收账款里面已经有了这个公司的名字了,我就没在应收账款下面加了。 预收出现负数如何重分类,是用友的单机版
老师您好,我公司收了一笔香港公司的版权使用费,是预收未来三年时间的,已经开了发票,请问现在是做主营业务收入还是预收账款?
老师, 我所在公司在2010年录入一笔分录,借:应付账款---B公司4500 贷:应收账款 --A公司4500,致使这两家公司的往来清零了。(凭证后边什么说明都没有,也不知晓当年什么原因这么做的分录) 由于是工程类公司,我公司当年已经给A公司全额开了发票, 就是这笔应收款当年已经确认了主营业务收入,做的分录是:借:预收 5500 应收 4500 贷:主营收入 +应交销项税 但是在2024年12月30日,我公司收到了A公司支付的4500元尾款,我在12月份现在如何做分录呢?
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
已经开了票,现在先确认一个月收入,其他 按预收账款做是吗?
对的,这样处理就可以了,就是他从哪个月开始用的,咱哪个月就开始确认收入。
好的,谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快,问题解决,请好评。