你好,咱按照三年来确认收入。

老师,2020年6月用银行存款退了一笔已经结转的主营业务收入,分录是这样做的,借:预收账款袋:银行存款(因为看到转账备注上写的是预付,但实际做账的时候没有做预收而是做了主营业务收入并结转)我现在要怎样更正这笔:退回已经结转的主营业务收入
老师好,那开出去的发票,我这样做的账没错撒! 借:预收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-(增)-销项税 这样做,没错吧 因为前任会计在预收账款里面已经有了这个公司的名字了,我就没在应收账款下面加了。 预收出现负数如何重分类,是用友的单机版
老师您好,我公司收了一笔香港公司的版权使用费,是预收未来三年时间的,已经开了发票,请问现在是做主营业务收入还是预收账款?
老师, 我所在公司在2010年录入一笔分录,借:应付账款---B公司4500 贷:应收账款 --A公司4500,致使这两家公司的往来清零了。(凭证后边什么说明都没有,也不知晓当年什么原因这么做的分录) 由于是工程类公司,我公司当年已经给A公司全额开了发票, 就是这笔应收款当年已经确认了主营业务收入,做的分录是:借:预收 5500 应收 4500 贷:主营收入 +应交销项税 但是在2024年12月30日,我公司收到了A公司支付的4500元尾款,我在12月份现在如何做分录呢?
老师好,公司开了技术服务的票,但是这笔钱还没有打过来,月末的时候是不是没有打进来的这笔钱还算这个月收入,记借应收账款,贷预收账款,月末结转时,借预收账款,贷主营业务收入,这样做对吗
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?
已经开了票,现在先确认一个月收入,其他 按预收账款做是吗?
对的,这样处理就可以了,就是他从哪个月开始用的,咱哪个月就开始确认收入。
好的,谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快,问题解决,请好评。