您好,是这个进项税转出就是 借方 主营业务成本 贷方 应交税费 应交增值税进项税额

老师,税务稽查发票出了问题,21年买货的时候我这样做的分录,借:库存商品—工程材料,应交税费—应交增值税(进行税额),贷:应付账款,结转成本的时候,借:主营业务成本,贷:库存商品—工程材料,然后今年税务稽查有问题要求做进项税额转出,通过银行把增值税和附加税都交了,这个我怎么做分录呢!除了做这笔还需要做其他的分录处理吗?
公司适用小企业会计制度,2022年多计了一笔20万的费用,当年也收到了发票,现在做汇算清缴把它调成2023年的费用怎么做会计分录? 我做的分录是:借:工程施工18万,应交税费-进项2万,贷:銀行存款20万。结转成本:主营业务成本18万,贷:工程施工 18万。结转未分配利润
老师 我在2022有发生平销返利的业务 但是我当时账务分录是 借 库存商品 (负数) 应交税费-进项税额(负数) 贷方:预付账款(负数) 现在我2023年才发现我之前的账务是错的 应该为 借:主营业务成本(负数) 应交税费-进项税额转出 (负数) 贷 预付账款(负数) 现在我在做2022年企业所得税汇算是不是需要将之前做错的去进行调增阿
2022年我有一笔业务,分录为: 借:工程施工~50万 进项税额~4.5万 贷:银行存款:54.5万 2023年税务局发现销售方个体户有问题,需要让我做去年的进项转出,我该怎么做分录
老师,我在2022年3月做了一笔分录: 借:管理费用- 招待费 948.11 应交税费-增(进项)56.89 贷:银行存款1005, 这是当年做的分录,就在昨天税务局打电话说这张票对方作废了,要进项税额转出,请问我现在做进项转出的整个分录怎么写呢?
老师,我们是酒店的,购买刀刮布计入哪个会计科目的二级明细?刀刮布是用于客房后院更换雨棚的
你好老师!问一下、无形资产摊销与加计、现在部门预警需要提供依据、1、三种情况无形资产、购买受让无形资产摊销、2、自然人股东出资无形资产摊销 3、委托第三方技术合同(登记)无形资产摊销、譬如这三种情况都是以前年度、2012年形成、并按照10年摊销、只摊销四年、后续因业务调整中断无形资产摊销?现在2024继续摊销?是走追溯历史年度摊销还是2024年开始摊销(小规模,没有年度损益)、以上无形资产摊销计入加计扣除比例100%还是80%?无形资产摊销加急计需要提供自然人转让股权所得税依据吗?
老师,我们是酒店的,购买客房的刀刮布计入哪个会计科目的二级明细?主营业务成本?
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?计入主营业务成本还是销售费用-福利费比较好?
单位工车加油,冲预付加油卡时附件需要费用报销单吗?
老师,请问一下我们开发票38850,客户转账给老板41000,老板转入公户41000 多余的是代缴车辆购置税及保险。我做账怎么做分录平账啊,都晕了。 开票借应收账款38850 主营业务收入34380.53. 销项4469.47 法人收到转入公户借银行存款41000,贷其他应付款 41000
物业小区业主共有收益是否缴纳增值税?比如共有的停车位收入100元,按约定业主共有75元,物业公司得25元。怎么入账?同时这25属于物业收入还是公司其他收入?
10月份销售的服务 算是预开 这算收入吗
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?能直接入主营业务成本吗?
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?
意思我的工程施工不用做红冲了吗?只把进项税额转出做到成本吗?
嗯对是这个意思的哈