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1.支付公司租金,收到对方的发票,需要做增值税申报吗?填在哪? 2.支付财务软件费用,如果收到对方开的发生,增值税申报需要填在哪?

2023-10-20 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-20 11:58

同学,你好,你付出去的租金、费用,这些都是你公司的费用,你收到这些票是用来算企业所得税的,你出财务报表后,根据利润表申报企业所得税。

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快账用户2484 追问 2023-10-20 12:11

老师,增值税申报需要填写吗?在哪几栏

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齐红老师 解答 2023-10-20 13:28

增值税申报不用这些

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同学,你好,你付出去的租金、费用,这些都是你公司的费用,你收到这些票是用来算企业所得税的,你出财务报表后,根据利润表申报企业所得税。
2023-10-20
您好 填在增值税申报表附表二 进项税额转出 红字发票信息表栏次
2022-04-18
你好,是的,你实际有发生也是需要申报的。 你是小规模还是一般纳税人?
2025-01-09
是一般纳税人的吗?
2026-03-06
你好,11月份申报10月份税款的时候,做无票收入的负数申报,这笔开票才不会额外再产生税费。 需要的 
2025-10-14
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