同学,你好,你付出去的租金、费用,这些都是你公司的费用,你收到这些票是用来算企业所得税的,你出财务报表后,根据利润表申报企业所得税。

我们公司作为购买方,在当月提了红字信息表,用来作废以前月份收到的专票,但是对方当月没开红字发票,现在我们申报增值税报表显示监控比对有红字表要求填进项转出,我们当月在申报表填了进项转出的话,下个月对方给开了红字发票我们还需要再在增值税申报表中又填一次进项转出吗?
(2)1 月 2 日,房东张红提供租赁房屋的增值税普通发票,发票含税 金额为 30000 元(增值税免税),公司行政部编制费用报销单,并填制付 款审批单,相关人员签字确认同意报销及支付该款项。财务部收到费用报 销及付款单据后,以银行存款支付。财务部计提本月的房租费用。要求:根据列出的经济业务填制费用报销单
1.支付公司租金,收到对方的发票,需要做增值税申报吗?填在哪? 2.支付财务软件费用,如果收到对方开的发生,增值税申报需要填在哪?
收到以下三笔款是否需要申报缴纳增值税,如果需要,税率是多少呢? 1.收到与另一家公司发生的诉讼和解金; 2.收到与另一家公司发生的租赁办公楼诉讼的逾期未支付租金的违约金; 3.收到与另一家公司发生的租赁办公楼诉讼的逾期未交还房屋的违约金。
收到以下三笔款是否需要申报缴纳增值税,如果需要,税率是多少呢? 1.收到与另一家公司发生的诉讼和解金; 2.收到与另一家公司发生的租赁办公楼诉讼的逾期未支付租金的违约金; 3.收到与另一家公司发生的租赁办公楼诉讼的逾期未交还房屋的违约金。
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师,增值税申报需要填写吗?在哪几栏
增值税申报不用这些