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收到一张专用发票,经营场地所交的电费和水费,现金支付,如何做会计分录? 借:制造费用 应交增值税-进项税 贷:现金 这样对吗?

2023-10-20 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 14:22

可以的,可以这么做的。

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快账用户9569 追问 2023-10-20 14:23

制造费用再转到生产成本中

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齐红老师 解答 2023-10-20 14:25

对的,是的,是这么做的。

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快账用户9569 追问 2023-10-20 14:33

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-20 14:34

不用客气,工作愉快。

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可以的,可以这么做的。
2023-10-20
您好 借:管理费用 33802.03 贷:应付职工薪酬  33802.03 借:制造费用 85137.86 借:应交税费-应交增值税-进项税额 14956.65 借:应付职工薪酬 33802.03 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出  3888.73 贷:应付账款  137007.81 这样写分录就好了  按您的写 应付职工薪酬科目不平的 您看看
2022-07-29
这个题目我看你都发了3遍了 其他老师怎么回答的 我的解释难到不清楚么 就是这样做的没问题啊
2022-07-29
您好,进项税后期还得做转出
2021-06-14
可以的,可以这么做的,但是这个不正规,这个属于坐支现金。
2024-09-04
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