借要库存现金,贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本,贷库存商品。

老师,一家商贸公司,购入了一批商品,一直未付款,商品公司已卖出,对方已经把钱打到公户上,可是一直没有记账,今天我给供应商现金付款了,老师问一下我的内账分录应该怎样写呢
老师好,公司以前没有账,现在建账,有库存商品是废铁,金额该怎么确定?公司的货币资金应付应收也核对好了,分录不平差额应该走哪个科目?
老师好 我公司销售电子产品 有一批库存商品 属于销售给客户检测用不合格退回的.现在这些产品一直做废旧产品放着在 怎么处理呢 账上一直挂着这些库存商品在其实也销售不出去阿.也退不了货
你好我想问下,就是我们公司有一批暂估库存,但是现在开不回来这批暂估商品的成本票了,想直接做销售收入卖掉这个要怎么做分录呢
#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元,但拿上来时说是说是垫付了2000元费用,直接把剩余的钱给我了,应该怎么处理账务?同时当时这个A公司月底借用B公司3000元,当时两边都没走账,后期直接用废品收入3000元还了,账务应该怎么处理?A公司1月份做了一笔收废品款借:现金9071元 贷:营业外收入,后期感觉现金不对,问现在怎么调整这笔账务呢?
应交税费-应交增值税-销项税额吗,申报增值税的时候,做无票收入吗?
有没有办法规避缴纳增值税
你好 是 这个没法避免。
那我此批商品我丢弃了,当垃圾丢了, 借:待处理财产损益, 贷:库存商品 借:管理费用 贷 待处理财产损益 这样做,是不是不涉及到税了
是的,但是你有需要有处置报废的证明。
这个证明是要递交给税局的吗,还是自我留底,也的确是十年前的产品了,放在厂库很久了
自己留存好了就可以了。
好的,谢谢老师,工作顺利
不用客气,工作愉快,非常感谢。