的可以用对公账户缴款的可以。
老师,早上好,麻烦问一个问题,我们公司注册的时候是认缴制,后续费用类的都是做的跟老板借款,现在可以看到其他应付款和库存现金的余额有几百万了,老板说能不能把这个挂账的转到老板的个人卡上,老板在把钱转到对公账户做成注册资金?请问可以么 工商那边是不是还要去增资
老师,我们是个人独自企业,老板每月交经营所得税从老板个人卡扣掉,因此做账扣款做其他应付款,请问老师,现在其他应付款贷方金额比较大,想把它消化掉,要不要缴纳个人所得税?
老师你好,我们是个人独自企业,因为其他应付款老挂着余额,老板个人卡缴纳经营所得税,现在把其他应付款调平,相当于调成零,投资人就是老板一人,现在如果分红冲平,那么分录后面附个什么附件呢?急急
老师你好,我们是个人独自企业,缴纳经营所得税是从老板个人卡扣除,用的科目是其他应付款,但是资产负债表里面其他应付款金额达到230万,请问老师其他应付款金额不能太大吧?老师怎么缴纳老板个人卡用什么科目比较好呢?急急
老师你好,我们是个人独自企业,缴纳经营所得税是用老板卡缴纳的,请问老师能不能用我们厂公账卡去缴纳呀?老是用老板个人卡缴纳,资产负债表上其他应付款一年挂下来十几万元?报表其他应付款显示有余额呀?急急
老师,我之前提问这个问题,别的老师说不能?
这个可以用对公账户付款的。
除非你当地有要求不能付款的,不然可能。
老师,如果要求不能付款,资产负债表显示其他应付款有余额呀?怎么弄?
那应付款不用支付了,转到营业外收入。
老师,你弄错了吧,其他应付款-老板,是从老板个人卡上缴纳经营所得税,怎么转到营业外收入呢?我搞不懂?
我是理解你前面那个话说,如果要求不能付款。以为是说这个钱不用付给老板了。你再补充一下啥情况,还是你那个打错字了?
老师,是这样的从老板卡上交税,出现这个科目其他应付款,现在目的是其他应付款科目余额,怎么能平账呢?老师,到年底时候,其他应付款余额平账呀?
这个钱还给老板,这个科目就平了。
老师,如果不还给老板,年底时候,余额挂在上面,可以么?
没有钱还挂在上面行,真实的行。
老师,年底时候,其他应付款余额可以呢,是么?老师,是真实的。
要真实的可以,就是税务局打电话问你,也可以实话实说就行了。
老师,确定是真实的,好的,谢谢老师!
不客气,祝您工作学习愉快。