您好,应付账款一般按供应商进行辅助核算就可以,暂估也可以是我们临时的一个供应商,没有收到发票时用 应付账款-暂估,收到发票把应付账款-暂估冲回,再用应付账款-某某公司。当然,您非要设二级科目也是可以的,科目的设置根据自己核算需要来

您好,老师,我们公司是商贸企业,有些科目例如预付和预收账款,我就不想使用,用应收和应付代替,但是遇到一种情况,例如当月收到货也付款给供应商,当月的产品也做出来,结转了销售成本,两个月后才收到发票,一般付款是,借:预付账款贷银行存款,收到货借:原材料(一般纳税企业专票不含税)贷:应付账款—暂估,收到票后冲第二笔分录,再重新做一笔分录借:原材料 —不含税金额 应交税费—应交增值税—进项 贷预付账款 我的意思是怎么可以不使用预付账款,直接用应付账款呢,
给供应商预付了50万货款,返了7万的抵用优惠券,等于是付了50万拿到了57万的货,这种情况应该怎么入账,谢谢老师
老师好,想请教一下: 此前做了一笔, 借:生产成本/直接材料 贷:应付账款/应付账款-暂估入账 后期得知这笔费用,不会收到发票,也无需付款,供应商免费做的。 请问这笔暂估应该如何调平?分录怎样做?入什么科目?
货到未付款什么情况下要用到,应付账款-暂估-供应商名,什么情况下用到,应付账款-结算户-供应商名,希望老师举例子说明一下,谢谢了
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了
货代公司开 拖车费 税率是6%还是多少?
老师,股东分红12月没有计提,1月补提还是调整年报报表?
有没有药店的老师啊,药店开具发票,抗病毒口服液 这个是属于中成药吗? 在添加 项目信息
老师,公司名义买车,贷款还款法人名义还怎么做账呢?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师什么叫股权现金流量法,计算公式是什么?
企业能不入规上企业吗?建议企业入规上,入了会填写好多表格,能不入吗?
是不是所有行为都是法律行为或事实行为?
老师,有接触过生产鸡精,味精,火锅底料的成本会计老师吗
老师,个税手续费退付,是自己自己手动查看的,还是系统会自己提示的?
老师请问下不动产租赁房租是按5%开票还是3%开票?