你好,那咱申报的正确不呢?

老师,你好,我想问下上个月交了税控盘280元应该全额减免,但是忘了在申报表申报,但是账已做,上个月增值税也交税了,现在重申报很麻烦,我这个月还可以重申报吗?
你好,老师,上个月的发票开错了,款也没有打进来,这个月申报增值税是不是要按照上个月的票正常申报,后期如何在办理抵扣呢?
老师您好,上个月的一笔收入(上个月开的发票,也是上个月收到钱款的),忘记记账了,现在税务也已经申报,该怎么办呢(增值税申报是申报了的)
之前公司收到一张代开的发票 我忘了给人家申报代扣代缴了 款已付 这个月申报交的个税18块钱 钱从公司账上出的 这个账该怎么做 记营业外支出吗
老师上个月收到一张60000万的劳务发票,申报个税的时候我也填的60000,忘记减那1%增值税额,这样申报有没有问题啊
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
不良资产处置的账务处理怎么做
老师你好 我们是一般纳税人,本月截止到现时为止开出发票约30万元,收到进项票约5.1万元,还欠进项票约24.9万左右,进项严重不够啊[捂脸]需要交增值税约3万左右,并且税负过高也会有什么税务风险?
老师,麻烦问下,小规模公司租给我们办公室,可以开专票吗,税率是3%吧,谢谢
就是忘记了一笔收入,下个月补记行吗?
你好,账上咱不进行,看咱申报有没有错误?申报要是有错误,咱最好是更正申报。要是你是无票收入,咱打个擦边球行,要是搁系统里开出来的,不报也不行。
少了一笔收入没记企业所得税纳税申报表里的收入,成本,利润数值跟实际的不一致了。
正确的处理就是补记。然后申报有错误的进行更正申报。