关键是专票还是普票,超过30万没?

老师,请问我增值税借方有一笔数字,是4月1号之前开的蓝字发票,当时是小规模纳税人免税,我就转为营业外收入,所以贷方没有数字了,现在红字冲回一笔业务,在4月1号之后,所以借方就多了一笔增值税数字,现在这笔业务我要继续转为营业外支出还是申报增值税的时候抵扣呢?
请问。我们是小规模企业季度申报增值税。8月开具了5张负数普通发票。现在的销售额是负数。请问在申报增值税的时候怎么填表?负数的销售额填写在哪张表内的哪个栏次内?谢谢
老师,请问数电开具的红字信息表,对方是销售方,我是购买方,对方开了红字信息表,我这边网上确认了,对方已按红字信息表开具红字发票。我这边申报增值税时这个进项税转出申报表不会自动带出,我要怎么填列?手动填写吗?应该填在哪一栏?
老师,小规模企业代开了20万的发票,现在申报增值税表内没有带出来数字,请问我要填在哪些地方?
老师,我们是小规模纳税人,这个季度没有开票,收入没有超过30万现在申报增值税,是不是填在第10行小微企业免税销售额那,别的地方不用填了吧?
老师,22792的工资怎么算个税?是22792-6000=17792 17792*20%-1410=2148.4吗
老师好,公司员工交社保,增员时,系统显示:有本地户口,本市城镇户口,外省市城镇户口,外地居民户口,本市农业户口,外省市农业户口,这个怎么选啊?谢谢
一般纳税人 2022.11月取得的海关缴款书税额还能认证抵扣吗
老师咨询一下,不动产的税费种认定怎么做
一般纳税人 小企业会计准则,生产企业销售设备,从第三方购买安装调试费包含在销售合同中,安装调试费应该怎么处理,计入什么科目合适
公司法人不愿意做个税汇算清缴,要补税,会给公司造成什么影响
老师发票入账标识入账用途是都选(企业所得税税前扣除吗)? 还有入账时间一般都填哪个时间呀?
老师,请问,我们公司是帮住别人申请贷款的,然后我们收取贷款金额的一定比例的费用,请问这部分费用,我们开票的时候应该开什么内容呢?
@董孝斌老师,请董老师来回复一下吧,我们要注销公司,税务要求往来科目清零,未收到的和未支付的款项,也需要清零计入什么科目?怎么才能税前扣除?需要填写哪个表格?
工商年报通信地址要求和营业执照一致吗
税务局代开了20万的普票
查过30万就填第3行,没超就填第10行
那麻烦问下老师,我这个是什么情况?
第19栏是税金不是销售额
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。