你好同学,根据当地税务局核定的应税所得率来计算应纳税所得额。
房地产公司第二季度企业所得税预缴表,特定业务计算的应纳税所得额是填4-6预收账款的不含税金额吗?还是1-6月?
某企业2019年度全年销售产品收入为800 000元,取得租金收入40000元,取得国债利息收入为20000元,另支出增值税为5000元,缴纳的城建税及教育费附加为25 000元,产品销售成本450000元,预缴的所得税为50000元请计算企业2019年度的应纳所得税
房地产预售阶段填报所得税季度预缴申报表,表中4:加:特定业务计算的应纳税所得额,怎么填报,假如季度预收账款1000万
请问老师,房地产企业21年销售未完工收入1000万,年报是按照10%调增了100万 ,本年第四季度确认了收入,报第四季度所得税季报时,特定业务计算金额应该填多少
房地产公司(小规模)2022年10一12月收到房屋销售预收款100万元,按毛利率10%在特定业务计算的应纳税所得额栏填写10万元,现在做企业所得税年度汇算,需要填写A105010表吗?
收到政府中药材规范化生产示范基地建设项目补贴款该怎么入账,贷方用什么科目呢
怎么从个税申报系统里下载excel模板?
会计中级职称什么时候报名?
老师,@董老师我们做投资测算表,原材料部分有树枝原木等,客户说这部分是从农民那里取得的无法取得发票,我这部分在测算的时候是按照10%加计扣除的,他们说需要去掉,那我所得税部分是不是这部分的含税成本价格也得在利润总额里面加上。
你好老师,当年多计提的折旧红冲可以吗?或怎么做账?以前年度多计提的直接以前年度损益对吗?还要做其他的吗?
老师,报销的带有员工姓名的航空客运单和单独的人身意外保险单都可以税前抵扣么?
大学实习生如何申报个人所得税
员工个人查交个税记录,是从个税APP的收入纳税明细中查看吗?
老师好,我们做网上销售,客户汇款到第三方平台,第三方扣完手续费后转到我们对公账户上,像这样的情况,如果客户要求开发票,他支付货款100,但是我们实际收到的款项是97,给客户开发票按他的实际支付金额开具,但我这边的账就不平了,怎么操作合适呢
老师,公司21年-23年账上折旧多折旧了,在24年红冲了,这就导致24年折旧是负数,现在申报汇算清缴时本年折旧就是负的,申报不通过,我想请问一下这个要怎么处理?
按10%核定的
你好同学,预售收入不含税,800万乘以10%就是所得额。