你好,合计 不含税收入金额 计入第一行,专票收入金额填写在代开发票收入栏次 这种情况(季度已经超过30万),普通发票也需要缴纳增值税的
我家小规模,这个季度开了专票+普票,总额不超过45万,报税的时候专票填在专票栏,普票填在免税栏对吗
我们是小规模纳税人,这个季度开了专票和普票超过了45万,申报的时候怎么填表啊。
老师,小规模纳税人增值税申报表:开了的专票在哪填写,普票在哪里填写,未开票收入在哪里填写,如果季度未超过30万,在哪填报,如果超过30万怎么填报。
小规模企业,开专票的时候已经扣了税了,在季度申报单位时候,增值税普票和专票的金额合计超过了30万,这种填报表的时候怎么填写,已经超过30万,是不是普票也要交税了
小规模纳税人,季度开票未超过30要,有开具普票和专票,申报增值税时候,减免表的本期发生额2.3.4.5如何填写
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗