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请问1季度开了9万专票,1季度已经交了增值税,2季度如果开9万负数专票冲红,再重开专票时,没有超过9万时,是否不用交增值税了?在填报增值税报表时要注意什么?是小规模纳税人

2023-04-10 19:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 19:40

对的,是的,不需要缴纳的,到时候可以申请退回。

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对的,是的,不需要缴纳的,到时候可以申请退回。
2023-04-10
您好, 你按1%也有3%的不含税收入来填就可以了,附表的时候,你把1%的填上
2023-06-22
你好,5万的负数在第10行里面填写, 然后服务类的开的是1%的专票的,在第一行和第二行里面填写。
2024-07-08
季度报增值税的时候,按专票税额报税
2022-11-21
不是开普票导致负数,是红冲专票的税额大于普票税额。 红冲上个季度专票会冲减已缴税额,形成 “负数税额”; 20 万普票按 1% 算的税额,若小于红冲的负数税额,相抵后就显负数; 负数会转成期末留抵,后续季度可抵扣,不用额外处理
2025-10-27
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