你好,不入库的哦,直接接入相关成本费用就可以

希望解答一个题目不考虑增值税,企业所得税率25%1.收到投资者投入的银行存款80000元,机器设备一台,价值70000,原材料价值10000元2.向新华工厂购入甲材料25000元,货款尚未支付,材料尚在运输途中3.仓库发出材料17000元,其中用于A产品生产15900元,用于车间修理机器1100元4.开出现金支票,通过当地政府捐赠20000元给希望工程5.通过银行支付当月水电费800元。其中车间500元,管理部门300元6.出售给惠华公司A产品20000件,每件售价18元,货款全部通过银行收到7.结转销售A产品的成本,每件10元8.购买办公用品500元,用现金支付9.开出转账支票,支付广告费80000元10.月末计算工资。生产A产品的工人工资为58000元,车间管理人员工资为10000元,行政管理人员工资为16500元11.计提本月固定资产折日6000元,其中车间固定资产折日5500元,管理部门固定资产折旧500元12.结转收入13.结转费用14.计算应交所得税15.将所得税费用转入本年利润16.将本年利润转入利润分配要求:编制所有会计分录和利润表
某机床厂系增值税一般纳税人,2019年10月份发生以下业务:(1)购进机器设备2台,取得的增值税专用发票上注明的价款金额38000元;(2)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为500000元;(3)接受当地甲运输企业的货运服务,取得增值税专用发票上注明的运费15000元,接受乙运输企业(小规模纳税人)的货运服务,取得乙运输企业委托税务机关代开的货物运输企业增值税专用发票,注明运费10000元;(4)销售甲机床100台,开具增值税专用发票,单价为8000元/台,销售额800000元;(5)采取分期收款方式销售甲机床20台,合同总金额184190元,其中价款163000元。货物已经发出,本期按合同约定已收到购买方货款40%;(6)由于管理不善,仓库丢失原材料价值8000元(不含税);(7)向客户无偿赠送乙机床,不含税成本价10000元,没有同类机床的销售价格。(8)企业为修建职工食堂领用1月份外购的钢材一批,成本70000元(其中含运输费用2800元),钢材购入时已按规定抵扣了进项税。要求:计算该机床厂10月份应缴纳的增值税额。
某机床厂系增值税一般纳税人,2019年10月份发生以下业务:(1)购进机器设备2台,取得的增值税专用发票上注明的价款金额38000元;(2)购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为500000元;(3)接受当地甲运输企业的货运服务,取得增值税专用发票上注明的运费15000元,接受乙运输企业(小规模纳税人)的货运服务,取得乙运输企业委托税务机关代开的货物运输企业增值税专用发票,注明运费10000元;(4)销售甲机床100台,开具增值税专用发票,单价为8000元/台,销售额800000元;(5)采取分期收款方式销售甲机床20台,合同总金额184190元,其中价款163000元。货物已经发出,本期按合同约定已收到购买方货款40%;(6)由于管理不善,仓库丢失原材料价值8000元(不含税);(7)向客户无偿赠送乙机床,不含税成本价10000元,没有同类机床的销售价格。(8)企业为修建职工食堂领用1月份外购的钢材一批,成本70000元(其中含运输费用2800元),钢材购入时已按规定抵扣了进项税。要求:计算该机床厂10月份应缴纳的增值税额。
老师,目前工厂还在筹建,费用类的可以入开办费,可以归集到成本的可以计入长期待摊费用。那装配生产机器设备的工人的餐费住宿费,购买的生产设备的配件费,生产车间的电费水费那些是不是都可以归集到成本记入长期待摊费用开办费呢?
老师,工厂修缮地砖,购买热水器,吸油烟机,这些用不用入库?记管理费用—其他可以不?
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
郭老师,个体户开了30万的发票,可以工程5万吗?会被预警吗?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师
老师,一般这种修缮购买的材料,不用于生产的,可以都不用入库呗
可以的哦,直接计入待摊或者费用就可以
就是用于办公室就管理费用,车间用就制造费用呗
是的是这样子的哦哦哦