对,直接价税合计作为成本就行的
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗? 收到商品:借库存商品 贷:应付账款。 收到客户货款时:姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时:借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本:借主营业务成本。贷发出商品 ?还是我收到发票的时候。再转结成本?2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗?3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗?我是小规模、(食品发票)
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本贷:库存商品材料发票回来了,我红冲了借:库存商品贷:应付账款;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品应交税费应交增值税进项贷:应付账款,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师电子发票和纸质发票,当月红冲和跨月红冲有啥区别,客户联需要要回吗,
纳税调增了以前年度没有实际发生的预提费用,交了所得税,账务应该怎么做?
请问下,代理记账公司开给客户的发票,大类开“纳税申报代理”,“代理记账服务”还是“经纪代理服务”,哪个比较合适?
老师想问一下工厂要买塑料筐属于消耗品、这个属于固定资产嘛?要折旧嘛?
老师,房租合同和个人签的,个人摁手印,没有公司公章,这个人不是公司员工,发票和收据开的公司,这样行吗?
老师好,就是说现在我们核算成本的时候,型材用了5000元五金用了2000元的,胶条用了1000元的,辅料用了500元的。我们老板想着把这些钱分出来到时候专款专用,让我每个卡转点,但是我觉得太繁琐还有什么好办法吗?
工商年报参加养老保险缴费基数怎么填?
请问老师,给离职人社保减员就是点 终止 按钮吗
老师您好,我想咨询一下工商年报里关于社保信息那个部分的填写,单位缴费基数怎么填写
你好老师,我们公司给别人交社保,工资不需要我们发,这对我们公司有什么弊端,如果只付部分走往来又会怎么样,我们是一套账
那我的销售价是不是按照32600去乘以我的毛利去确认呢?
没明白您这个是什么意思