同学你好。 计提: 借:管理费用--医疗企业部分 贷:应付职工薪酬 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 发工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款--医疗个人部分 银行存款 缴纳时 借:管理费用--医疗企业部分 借:其他应付款--医疗个人部分 贷:银行存款

单位工会收到员工交的医疗互助金,要怎么做会计分录?
职工大额医疗互助保险,记账分录怎么写?
工会收到职工交入医疗互助金个人部分怎么记账
工会为职工缴纳医疗互助金记什么分录
怎么查职工大额医疗互助保险(个人缴纳)的明细
老师在吗 老师我一个小规模单位只有存款利息一笔业务,这个季报需要申报那几个报表,是亏顺企业
A公司是我们股东,以前我们B公司向A公司购买材料。现在想挂在B公司的名义就是自已产自用,那少了进项了,这个怎么处理,要算成本差异吧
法人借款给公司,长期不归还,怎么处理?
新开小规模公司已经连续三年亏损,第四年还是亏损怎么办?是继续开下去,还是去注销好点,如果一直亏损下去有什么税务风险?
什么情况下必须做汇算清缴?从两处取得所得是指在两个单位申报过个税就算是么?还有什么?我们有个员工平时申报工资,已经缴纳个个税,为什么汇算清缴还会退税,并不涉及到专项附加的填写的情况下?
老师您好,上季度未申报增值税,怎么在电子税务局补申报上个季度的增值税
老师,种养合作社其中有卖水果的业务,但她开的工程建设票,开水果票怎么开?开什么项目?
你好,老师@董孝彬 比如我25年发生的制造费用 然后26年收到发票 可以直接通过借利润分配 贷应付账款吗
老师好,我25年补计提了7-8月社保1432元,已经在9月扣工资时候扣过了7-8月补计提的社保,我不知道在哪出的问题,我账上其他应付款社保借方出现余额1432元,我做了分录 借应付职工薪酬应付工资1432贷其他应付款社保1432,账上其他应付款社保平了应付职工薪酬应付工资就又出现了不平借方余额,老师我有点蒙了不知道怎么做分录才能都平
老师你好 我想问一下我现在2026年补付2024年的股东分红款应该怎样做分录