你好可以的 可以这么做的

就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
暂估成本的,可以直接做借主营业务成本,贷,应付帐款暂估吗
老师,请问暂估时借:工程成本—暂估,贷应付一暂估,结转时借主营业务成本,贷工程成本-暂估可以吗
老师好,请问暂估成本的分录可以做成:“借:主营业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估”这样吗
请问老师,暂估成本应该怎么暂估?是借:成本-技术服务 贷:应付(暂估),最后结转成本,还是应该直接 借:主营业务成本 贷:应付(暂估)
老师您好,我是新公司,这边员工的社保已开户做了增员,新员工怎样申报工资调整?麻烦老师发一下完整的操作流程。
老师,去年暂估的成本发票,必须是去年发生且未取得发票的业务吗?
软件的知识产权,计入什么科目
该怎么处理呢?个人承担的和公司承担的该怎么处理呢我
公司租个人车租金800要不要交税,老师,是500还是800不需要交税
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师消费税好多税率好难记要怎么办
您好,老师,我们是商贸批发企业,销售荔枝是免税吗
第一年末预收货款,第二年完成服务,第三年末冲红该免税发票,第四年分成多月小额多张重新开免税发票,该怎么分录入账?
老师:工资北京总公司申报个税发工资,社保山东分公司交,个人交社保的部分能作为专项扣除扣吗?
老师,您好!周末加班费的工资是不是按:月薪/21.75*1.5呀