做账是按照3%进行做账
老师,小规模纳税人增值税申报季度申报1%税率免交增值税了,这个增值税做营业外收入(是按照1%还是按照3%做营业外收入)?
老师,请问下我们小规模按照1%开票的,申报小规模增值税表弹出来免税额是按照3%来的,这个差异账上需要处理吗?我们账上是按照1%减免的分录
老师,小规模纳税人,主营业务的收入的开票税率是3,开具普票按1%,增值税申报是按1%,那开专票税率是3%还是1%,增值税申报按1%还是按3%申报
小规模按照3%开票,申报增值税是转化为1%去申报,请问做账是按照3%还是1%
小规模纳税人,开具了3%的增值税专用发票,增值税申报时申报系统自动填入的数据是按照1%减免了,请问是要放弃享受优惠政策,还是按照3%申报增值税吗
老师您好,录取期初收入数,然后本期收入金额数没问题,但是本年累计金额不对是哪里出问题了?
老师好,日常工作中不抵扣勾选需要经常用吗?
抵押权,动产/合同生效设立,登记对抗 不动产/登记设立,登记生效,登记对抗 这个对么?感觉书写的好乱啊,不对的话,帮忙补充一下
老师,我想学习实操,财政会计,比如乡镇,单位一类的,咱们学堂有吗,老师发一下链接
帮我看一下这个怎么操作
老师好,我们有一笔服务费,上个月就已经给对方开票了,但是人工成本这个月才拿来报销,这种收入记在上个月成本记在这个月,这样可以吗?如果不可以的话,我是不是直接寄到差旅费里就行了?但是那个服务费的收入就没有对应的成本了。
工会经费交了几年了,现在开始不交了,可以吗
老师,我单位挂靠别人单位建筑公司,给别人结算的时候要有哪些附加才能付款结果呢,主要现在分包扯皮现象严重
履行建设工程施工合同,消耗的建筑材料是不是应该计入“工程物资”而不是“原材料”,请老师解答
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的。8月4日支付6月份的仓储费。对方给的是专票,这张单专票可以抵8月份的税吗?
老师但是申报表是按照1%,账上按照3%,跟申报表收入对不上
减免的2%再转到营业外收入
老师做账如何做呢
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
老师但是利润表上面的金额还是跟申报表的不一样怎么办
收入按3%做的,申报也是按3%申报的,怎么会不一样
申报是按照1%申报的
申报要按3%申报,即开票金额
申报表是按照转化为1%去申报的
老师,这种情况怎么处理呢
但是申报时已经按照转化为1%去申报
进行更正申报,按开票金额申报
但是我在申报时怎么弹出提示,要转化为1%
我是按照这个公式把收入转化为1%去申报的
首次碰上你这种情况,能否按3%填写,同时填写减免税明细表,填写2%的