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你好..中标价20万..决算价19万..发票开20万..发票来的时候借:在建工程20万 贷:应付账款20万 那决算19万.. 结转固定资产是多少万..分录怎写

2023-10-24 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-24 12:16

你好,20万的。按照你在建工程的来。

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快账用户1497 追问 2023-10-24 13:07

可是我们领导说咨询财务是按照决算价..按19万转固定资产..不看发票开多少.

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齐红老师 解答 2023-10-24 13:25

你在建工程数量不对,你应该按照19

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你好,20万的。按照你在建工程的来。
2023-10-24
这个工程上实际发生金额钱   人工材料  所有都算上  
2023-10-24
借:专项应付款—项目 贷:其他收益/营业外收入 借:固定资产/在建工程22500 贷:应付账款-供应商22500
2022-12-01
你好,学员, 收取的话 借银行存款 贷管理费用-工资
2022-11-08
你好 1月20日按规定预付工程款20万,借;预付账款,贷;银行存款 6月10日,结算工程进度款 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借;预付账款,贷;银行存款 6月20日工程达到预定可使用状态 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程
2022-11-29
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