您好,系统收的10%要给我们开发票的吧,我们还是按销售金额 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税 扣钱开发票 借:销售费用-服务费 贷:应收账款 收到钱 借:银行 贷:应收账款 3个分录把应收做平了
老师 你好,我想问下,在我们旧系统上有个应收,还有一个单子是其他收货单(当时是客户使用过后,把产品退了回了,没有要钱,所以做了其他收货,就只增加了库存),,然后换了新系统之后,,,把退回来的这批货又算钱了,然后就和应收核销了,但是我们新系统上只有应收,没有挂退回的那笔,那核销了应该怎么做账呢老师
我们是餐饮品牌孵化公司,会去找外面好的品牌到我们公司来进行孵化,最后在面向市场招商。 那么这里面就涉及到收取加盟费以及加盟之后 物资物料的问题,但是我们不想把物资物料费用放在这个共同成立的公司,我们想重新用我们公司的名义创建一个商贸公司,所有品牌的物资物料收入都打到我们公司来,但是到了月底向品牌创始人分钱的时候 我们怎么分配?商贸公司是没有品牌方入股的 是我们自己的
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
老师,这种情况应该怎么处理啊。情况如下:就我们公司是做小酥肉的,会有很多加盟商,我们公司帮加盟商运营美团,饿了么外卖平台。然后所有的外卖收入都打到我们公司对公账户,我们公司自己留下3%的代运营服务费,也就是相当于这3个点是我们帮加盟商运营外卖平台取得的收入,然后剩下的97再打个各个加盟商。想知道怎么处理,收入才能确认为3个点呢
请问老师,我们公司是销售健康产品的,是委外加工,现在就是我们自己有一个后台注册会员,然后会员交钱给我们公司,公司再拨积分到会员账号上,然后再用积分购买我们的产品,还有就是我们系统会有奖励制度,有推荐奖什么的,然后也是奖积分,会员有了积分他也可以收别人的钱把自己的积分转给新客户,再购买我们产品,就是我们公司发货出去就包括了这两部分,现在就是我不知道怎么确认收入,怎么结转成本
老师您好,9月30日开错了两个普通发票,一个开了2万多,一个开了29万,现在上税要上5100多,我在10月1日和今天红冲掉了这两张普通发票,如果我缴完税以后可以申请退税吗
工会的账务怎么做呀 平台有实操课嘛
老师,我想把这几个公司的办税人变更成自己,怎么操作,可以批量改么
老师,社保费,当时没通过应付职工薪酬过渡,只在缴纳后做了一笔,借:管理费用-社保,贷银行存款,现在怎么办?企业所得税预缴表怎么取数?
简单说一下问题,物业公司。人工占比比较大。如果成本率是0.38剩下的就是管理费用,人工,水电那些。就会显得成本率很低,然后管理费用金额看起来挺大的。但是他又是服务业,我有没有必要说一定要把管理费用工资移到营业成本那里去,这样子的话成本率就能提高到80%-90%,还是说不用管。0.38%的成本率也很正常。
赖小民老师的建筑企业会计实战v1.0讲义什么时候可以上传上来,之前暖暖老师说2天就差不多,现在已经4天了,不要回复让我找网站客服,找过了,解决不了,也不搭理人。我要解决问题,不要敷衍回答,浪费我提问的次数
代收财政补贴并按照委托代支款项,代收财政补贴时代收方需要开具发票吗
老师 5月5号收到的货款6月才开票给对方 怎么做账
汇算清缴表A105050里面第九项有个其他,这个其他是包含什么
老师,请问我们现在给人家做产品, 开具13%的发票,现在客户问我们加几个点开13%的发票,这样怎么算
好的 谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~