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老师你好,增值税多计提了0.01,怎么调

2023-10-24 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-24 16:43

你好,做之前计提相反分录,金额0.01就是了

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快账用户4265 追问 2023-10-24 16:45

之前是借,应收账款,贷主营收入,应交税费。如果相反做的话那不主营就多了

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齐红老师 解答 2023-10-24 16:45

你好,之前是应收多了0.01,增值税多了0.01,是这样吗? 

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快账用户4265 追问 2023-10-24 16:49

3季度是应交增值税多了0.01,实际没交到这么多,应收也是对的,主营业务收入也没多,之前多交1分是计入营业外支出的,这种应该怎么记?

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齐红老师 解答 2023-10-24 16:50

你好,你自己可以想一想,如果仅仅是应交增值税多了0.01,而收入和应收的对的的,这个分录的借贷方也不平衡啊

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快账用户4265 追问 2023-10-24 16:55

老师你看嘛,收入是对的。

老师你看嘛,收入是对的。
老师你看嘛,收入是对的。
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齐红老师 解答 2023-10-24 16:57

你好,你自己可以想一想,如果仅仅是应交增值税多了0.01,而收入和应收的对的的,这个分录的借贷方也不平衡啊 比如收入100,增值税1,错误的写成了1.01,应收账款101,这样也不平衡的(请看下面的分录) 借:应收账款 101,贷:主营业务收入100,应交税费—应交增值税 1.01

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快账用户4265 追问 2023-10-24 16:57

账上增值税计提的也是39084.11,但是是实际缴纳是39084.10所以相差

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齐红老师 解答 2023-10-24 16:58

你好,把账面计提增值税从39084.11,改成 39084.10就是了 (做之前计提相反分录,金额0.01)

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快账用户4265 追问 2023-10-24 17:00

那这样收入又相差了啊

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快账用户4265 追问 2023-10-24 17:00

不可以直接调入营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2023-10-24 17:02

你好,不可以直接调入营业外收入。 增值税不是损益科目,应当直接做计提相反分录,金额0.01就是了

你好,不可以直接调入营业外收入。
增值税不是损益科目,应当直接做计提相反分录,金额0.01就是了
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快账用户4265 追问 2023-10-24 17:03

那具体分录怎么做?呢老师

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快账用户4265 追问 2023-10-24 17:07

老师,具体分录你能给我说一下吗?我没理解到

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快账用户4265 追问 2023-10-24 17:16

贷主营业务收入0.01 带应交增值税-0.01这样吗?

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齐红老师 解答 2023-10-24 18:21

你好,做之前计提相反分录,金额0.01就是了 (这个就是处理方法啊)

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你好,做之前计提相反分录,金额0.01就是了
2023-10-24
你好,计提增值税少了0.01元,当时你做的计提分录是? 补做计提分录,金额0.01就是了 
2024-03-22
借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01
2021-09-19
你好 多计提 的红冲了,少计提 的补计提 金额小直接记在当期就可以
2020-02-18
城建税可以冲减税金及附加的 增值税的可以借:应交税费——未交增值税 贷:主营业务收入
2020-02-18
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