你好,做之前计提相反分录,金额0.01就是了

你好,未见增值税借方余额为0.01,怎么调平?就是实力缴纳的增值税比计提的多0.01
老师你好,上季度增值税销项多做了0.01,怎么办
老师你好,增值税多计提了0.01,怎么调
老师,你好2023年12月份,计提增值税少了0.01元,交费多了0.01元,如何调整
老师您好,增值税有0.01的差额,账上计提多,实际缴纳少,怎么调整
你好,购买了公共责任险,需要提供原始发票,说的是什么发票
公司给员工发手机作为奖品,怎么做账? 交个税吗
老师,公司装修,一般纳税人,这家单位买了板材+装修,,只开木工板200张,这样可以吗
陕西税务系统怎样导出资产负债表和利润表
老师,24年第一次更正企业所得税,并缴纳了3000元,现在又需要更正23年企业所得税,缴纳2500元,又需要再更正一下24年企业所得税,24年的企业所得税缴纳的金额,怎么能做到不退税。是不是填报带出的税额要多于3000元,补交差额?还是算出来的5000元直接就是应该缴纳的金额,不包含已经缴纳的3000元呢?
老师您好,老板借款和公司欠老板的会计分录分别是怎么做来者?是不是计入其他应收款科目?比如我们的无票支出可以挂账,记在其他应收款科目吗?
老师,我们是新办啤酒企业,施工图审查费记入办公费,还是记入评审费?
当月的电子发票如何作废
免增值税的要交地方教育附加税吗?
房地产企业营业执照范围之内有材料材料,那可以给建筑公司开材料发票,建筑公司给我们开工程款发票吗
之前是借,应收账款,贷主营收入,应交税费。如果相反做的话那不主营就多了
你好,之前是应收多了0.01,增值税多了0.01,是这样吗?
3季度是应交增值税多了0.01,实际没交到这么多,应收也是对的,主营业务收入也没多,之前多交1分是计入营业外支出的,这种应该怎么记?
你好,你自己可以想一想,如果仅仅是应交增值税多了0.01,而收入和应收的对的的,这个分录的借贷方也不平衡啊
老师你看嘛,收入是对的。
你好,你自己可以想一想,如果仅仅是应交增值税多了0.01,而收入和应收的对的的,这个分录的借贷方也不平衡啊 比如收入100,增值税1,错误的写成了1.01,应收账款101,这样也不平衡的(请看下面的分录) 借:应收账款 101,贷:主营业务收入100,应交税费—应交增值税 1.01
账上增值税计提的也是39084.11,但是是实际缴纳是39084.10所以相差
你好,把账面计提增值税从39084.11,改成 39084.10就是了 (做之前计提相反分录,金额0.01)
那这样收入又相差了啊
不可以直接调入营业外收入吗?
你好,不可以直接调入营业外收入。 增值税不是损益科目,应当直接做计提相反分录,金额0.01就是了
那具体分录怎么做?呢老师
老师,具体分录你能给我说一下吗?我没理解到
贷主营业务收入0.01 带应交增值税-0.01这样吗?
你好,做之前计提相反分录,金额0.01就是了 (这个就是处理方法啊)