你好,做之前计提相反分录,金额0.01就是了
老师你好,计提增值税时计提了4948.68,扣缴时扣了4948.69,忘记做0.01的营业外支出了,怎么补救?
你好,未见增值税借方余额为0.01,怎么调平?就是实力缴纳的增值税比计提的多0.01
老师你好,上季度增值税销项多做了0.01,怎么办
老师你好,增值税多计提了0.01,怎么调
老师,你好2023年12月份,计提增值税少了0.01元,交费多了0.01元,如何调整
小规模季度申报 资产总额怎么算的
老师,你好,4月份有进项,没有销项,,购入产品时应交税费用什么明细科目
请问并单保函上的收货人是和提单上一致,还是报关单上的收货人一致
老师六七百元的运输费,没发票,纳税调增吗?不用代扣代缴个税吧?
购买的柴油,开票后对方红冲了,又开了一张负数发票!!我还没有入账!是不是不需要做什么!不用管他就行!
并单保函上的收货人和提单上的收货人一样吗
老师好,预付的加油发票怎么记账,是先记预付,然后后面加油的时候再下预付吗
并单保函上显示的收获人和提单上的收货人是一样的吗
老师,凡是成立一个经销处,销售各种产品,性质是不是都是个体工商户?
老师,7月份申报已经收到的货款后,货物并未发出,是不是要暂估成本?
之前是借,应收账款,贷主营收入,应交税费。如果相反做的话那不主营就多了
你好,之前是应收多了0.01,增值税多了0.01,是这样吗?
3季度是应交增值税多了0.01,实际没交到这么多,应收也是对的,主营业务收入也没多,之前多交1分是计入营业外支出的,这种应该怎么记?
你好,你自己可以想一想,如果仅仅是应交增值税多了0.01,而收入和应收的对的的,这个分录的借贷方也不平衡啊
老师你看嘛,收入是对的。
你好,你自己可以想一想,如果仅仅是应交增值税多了0.01,而收入和应收的对的的,这个分录的借贷方也不平衡啊 比如收入100,增值税1,错误的写成了1.01,应收账款101,这样也不平衡的(请看下面的分录) 借:应收账款 101,贷:主营业务收入100,应交税费—应交增值税 1.01
账上增值税计提的也是39084.11,但是是实际缴纳是39084.10所以相差
你好,把账面计提增值税从39084.11,改成 39084.10就是了 (做之前计提相反分录,金额0.01)
那这样收入又相差了啊
不可以直接调入营业外收入吗?
你好,不可以直接调入营业外收入。 增值税不是损益科目,应当直接做计提相反分录,金额0.01就是了
那具体分录怎么做?呢老师
老师,具体分录你能给我说一下吗?我没理解到
贷主营业务收入0.01 带应交增值税-0.01这样吗?
你好,做之前计提相反分录,金额0.01就是了 (这个就是处理方法啊)