你好,做之前计提相反分录,金额0.01就是了

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师你好,计提增值税时计提了4948.68,扣缴时扣了4948.69,忘记做0.01的营业外支出了,怎么补救?
你好,未见增值税借方余额为0.01,怎么调平?就是实力缴纳的增值税比计提的多0.01
老师你好,上季度增值税销项多做了0.01,怎么办
老师你好,增值税多计提了0.01,怎么调
老师,你好2023年12月份,计提增值税少了0.01元,交费多了0.01元,如何调整
                老师您好!我们公司今年需要补去年的附加税,请问账务怎么处理
老师你好,这个分录什么意思,怎么借:主营业务成本啊
会计科目: 购入时: 借:持有至到期投资——成本 贷:银行存款 这是我买入的时候的会计分录现在这个回单的会计分录怎么写
老师,第二小题中消费税税率为啥不是5%?
一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
老师,我们22年有一笔进项税额需要转出,在25年做的账,税务局打电话税凭证异常,说没转,可是25年8月,都交增值税和滞纳金了,不懂啥意思,下边是以前会计做的分录,老师你帮忙看下,那不对
出纳资金统计表有模板吗?
老师您好,一般纳税人11月申报10月税的时候需要申报10月电商平台收入嘛
老师,请问汽车租赁公司合同纠纷案件很多正常吗?
之前是借,应收账款,贷主营收入,应交税费。如果相反做的话那不主营就多了
你好,之前是应收多了0.01,增值税多了0.01,是这样吗?
3季度是应交增值税多了0.01,实际没交到这么多,应收也是对的,主营业务收入也没多,之前多交1分是计入营业外支出的,这种应该怎么记?
你好,你自己可以想一想,如果仅仅是应交增值税多了0.01,而收入和应收的对的的,这个分录的借贷方也不平衡啊
老师你看嘛,收入是对的。
你好,你自己可以想一想,如果仅仅是应交增值税多了0.01,而收入和应收的对的的,这个分录的借贷方也不平衡啊 比如收入100,增值税1,错误的写成了1.01,应收账款101,这样也不平衡的(请看下面的分录) 借:应收账款 101,贷:主营业务收入100,应交税费—应交增值税 1.01
账上增值税计提的也是39084.11,但是是实际缴纳是39084.10所以相差
你好,把账面计提增值税从39084.11,改成 39084.10就是了 (做之前计提相反分录,金额0.01)
那这样收入又相差了啊
不可以直接调入营业外收入吗?
你好,不可以直接调入营业外收入。 增值税不是损益科目,应当直接做计提相反分录,金额0.01就是了
那具体分录怎么做?呢老师
老师,具体分录你能给我说一下吗?我没理解到
贷主营业务收入0.01 带应交增值税-0.01这样吗?
你好,做之前计提相反分录,金额0.01就是了 (这个就是处理方法啊)