你好,做之前计提相反分录,金额0.01就是了
老师你好,计提增值税时计提了4948.68,扣缴时扣了4948.69,忘记做0.01的营业外支出了,怎么补救?
你好,未见增值税借方余额为0.01,怎么调平?就是实力缴纳的增值税比计提的多0.01
老师你好,上季度增值税销项多做了0.01,怎么办
老师你好,增值税多计提了0.01,怎么调
老师,你好2023年12月份,计提增值税少了0.01元,交费多了0.01元,如何调整
老师:下午好!环保税啥计算呢?
1000万股权转让要交多少个人所得税呢
老师您好!进一批货总货款是5667元,上个月做账务处理借:库存商品5667 贷:银行存款5351 贷:库存现金316 这个月才发现当时用现金付356元,其中40元供货商说是不含税的,这个月怎么做账务处理?
您好~想咨询下,费用分三次支付,目前仅支付了一笔,但是没有收到发票,这个怎么做账?
请问公司名下有一辆车,已提足折旧,现在公司要注销了,这辆车该怎么出处理?
老师,我8月份付款,9月份收到了发票,我可以把9月份的发票直接放在8月里吗?
房东代开非自住发票30万要上多少的个人所得税,是年租金30万,要上多少个人所得税,怎么算合多少
老师,劳务发票都是几个点的?
应收倒挂,不明白,能大白话解释下吗 预收账款大于应收账款的情况,具体是什么情况,展开说下,非常感谢
老师你好,我们是一家外贸出口公司,我们出口时以FOB价报关,货代给我们开具的发票是经纪代理服务*代理国际港杂费,请问我们可以入费用么?
之前是借,应收账款,贷主营收入,应交税费。如果相反做的话那不主营就多了
你好,之前是应收多了0.01,增值税多了0.01,是这样吗?
3季度是应交增值税多了0.01,实际没交到这么多,应收也是对的,主营业务收入也没多,之前多交1分是计入营业外支出的,这种应该怎么记?
你好,你自己可以想一想,如果仅仅是应交增值税多了0.01,而收入和应收的对的的,这个分录的借贷方也不平衡啊
老师你看嘛,收入是对的。
你好,你自己可以想一想,如果仅仅是应交增值税多了0.01,而收入和应收的对的的,这个分录的借贷方也不平衡啊 比如收入100,增值税1,错误的写成了1.01,应收账款101,这样也不平衡的(请看下面的分录) 借:应收账款 101,贷:主营业务收入100,应交税费—应交增值税 1.01
账上增值税计提的也是39084.11,但是是实际缴纳是39084.10所以相差
你好,把账面计提增值税从39084.11,改成 39084.10就是了 (做之前计提相反分录,金额0.01)
那这样收入又相差了啊
不可以直接调入营业外收入吗?
你好,不可以直接调入营业外收入。 增值税不是损益科目,应当直接做计提相反分录,金额0.01就是了
那具体分录怎么做?呢老师
老师,具体分录你能给我说一下吗?我没理解到
贷主营业务收入0.01 带应交增值税-0.01这样吗?
你好,做之前计提相反分录,金额0.01就是了 (这个就是处理方法啊)