你好,学员,,具体哪里不清楚的

月末,某企业根据工资费用分配表,基本生产车间生产甲产品生产工人工资27000元,生产乙产品生产工人工资19000元,车间管理人员工资7800元,厂部行政管理人员工资4700元。计算本月应付职工工资,并编制会计分录。
月末,某企业根据工资费用分配表,基本生产车间生产甲产品生产工人工资27000元,生产乙产品生产工人工资19000元,车间管理人员工资7800元,厂部行政管理人员工资4700元。计算本月应付职工工资,并编制会计分录。
写出下列题目的会计分录:某企业生产甲、乙两种产品,6月份车间发生以下业务1、领用A材料6000吨,其中甲,品耗用4000吨,乙产品耗用2000吨,该原材料单价为每吨150元2、计算本月应付职工工资总额21000元,当月支付甲产品生产工人工80000元,乙产品生产工人工资60000元,车间管理人员工资35000元,厂部管理部门人员工资30200元销售人员工资5800元3、上述工资发放时,代代缴个人所得税3000元,实发工资208000元,转账支付4.车间水电费20000元,其他支出5000元,已用银行存款支付:本月固定资产车间折旧费10000元5、采用生产工人工资比例法对制造费用进行分配6、本月生产甲产品200件和乙产品300件,月末完工产品全部入库7、计算甲、乙产品单位成本
写出下列题目的会计分录:某企业生产甲、乙两种产品,6月份车间发生以下业务1、领用A材料6000吨,其中甲,品耗用4000吨,乙产品耗用2000吨,该原材料单价为每吨150元2、计算本月应付职工工资总额21000元,当月支付甲产品生产工人工80000元,乙产品生产工人工资60000元,车间管理人员工资35000元,厂部管理部门人员工资30200元销售人员工资5800元3、上述工资发放时,代代缴个人所得税3000元,实发工资208000元,转账支付4.车间水电费20000元,其他支出5000元,已用银行存款支付:本月固定资产车间折旧费10000元5、采用生产工人工资比例法对制造费用进行分配6、本月生产甲产品200件和乙产品300件,月末完工产品全部入库7、计算甲、乙产品单位成本
某企业生产甲、乙两种产品,6月份发生制造费用138600元。甲、乙产品生产人员工资分别为60000元、80000元。本月应付职工工资总额211000元,当月支付生产工人工资140000元,其中,甲产品生产工人工资60000元,乙产品生产工人工资80000元;车间管理人员工资35000元;厂部管理部门人员工资30200元;销售人员工资5800元;代扣代缴个人所得税3000元,实发工资208000元。 要求: (1)企业根据生产工人工资计算分配本月制造费用。 (2)根据(1)的计算结果,编制相关会计分录。 (3)编制该企业计算应付职工薪酬的相关会计分录。 (4)编制该企业代扣代缴个人所得税的相关会计分录。 (5)编制该企业实发工资的相关会计分录。(10分)
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?