这个差额一般是不转的,按照两者之中最高的入账的

老师,我们单位没有竣工结算,但是达到预定可使用状态,这个时间是在去年12月底,我现在可以在8月份补录去年12月的暂估在建工程转固定资产么?可以再补计提一下今年的折旧?
请问老师,在建工程是15万元,转入固定资产后,应该在固定资产提折旧,提这15万元的折旧,折旧年限几年?残值率是多少?记入什么科目?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\\\\\\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\\\\\\\\\\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
那之前在2020年12月已经竣工入固定资产82万了,现在2022年5月评估是80万,不管吗?我们要按照80万做固定资产
? 你都竣工了,为什么要去做评估?
因为这个是收财政局的钱,他要评估价值是多少
你要以第三方的评估报告为准的
是的,我就是要以第三方的评估为准,所以现在就是要调整为80万
那么差额你转到在建工程,然后再转到待处理财产损益科目比较好的