这个差额一般是不转的,按照两者之中最高的入账的

21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\\\\\\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\\\\\\\\\\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?
老师,请问在建工程在2020年12月竣工,结转固定资产82万,然后在2022年5月评估是80万,这个差额应该结转去什么科目呢?
甲公司开票给丙,丙把款付给了乙,乙和甲没关系,这样乙怎么做账?
老师你好,老板有两个个体户,一个是查账征收,一个是定期定额,查账征收的开很多票。也交了经营所得税,A表哥和B表都申报了,定期定额的没有开什么票也没有超额,这样的话,需要申报C表吗?因为刚刚填写C表时候,添加另外那个定期定额的公司时候,收入0添加不上去。
个体工商户查账应税所得率征收的,需要做汇算清缴吗?
老师,公司的闲置的固定资产,在税法上准予税前扣除吗?汇算清缴需要调整吗?
老师,我司员工张三是黑户,因为个人原因所以没办法办银行卡,请问让他儿子代收工资可以吗?做个代收工资协议。
郭老师,社保基数是怎么要求的
老师,这个月先入账销售费用,下个月再开出来发票可以么
老师,直播补光灯计入哪个会计科目的二级明细?
老师,我从成都买的材料回来,运费是对方公司支付的,但是他们找的个人拉到我们工地上,像这种,我需要运输的票作为原始附件,这种我应该怎么处理嘛?
老师你好,残保金什么时候申报
那之前在2020年12月已经竣工入固定资产82万了,现在2022年5月评估是80万,不管吗?我们要按照80万做固定资产
? 你都竣工了,为什么要去做评估?
因为这个是收财政局的钱,他要评估价值是多少
你要以第三方的评估报告为准的
是的,我就是要以第三方的评估为准,所以现在就是要调整为80万
那么差额你转到在建工程,然后再转到待处理财产损益科目比较好的