当然是对方开加工费发票给你们呀,你们付款给对方

老师,我们公司是劳务公司,给对方公司承包工程,现在对方把款给我们员工代发工资了,我们给对方开发票需要什么手续呢,
老师,请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用,然后我公司开发票给对方,对方把垫付的费用还给我们,我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头,请教下账务如何处理?
老师,我们公司的货物拉到对方仓库,对方帮我们公司发货的话,对方应该给我们开几个点的物流辅助服务费发票呢
老师您好,我们公司销售出去一批货给更外一家公司,然后也给对方开了发票,后来我们自己销售时有个型号没货,就是这家公司直接发给了我们的客户,我们应该怎么跟这家公司结算呢?我们给对方转钱,对方是不是也要给我们开票
各位老师,大家好,我们的货送到别的公司加工,是我们给对方开发票,还是对方公司给我们开发票呢,如果是对方公司把货送到我们公司加工,又是谁给谁开发票呢,请老师们指点一下,谢谢
老师您好,一季度盈利所得税缴了6000, 二季度申报时发现一季度实际支付工资数据不对,更正了一下,更正后发现 系统自动带入上一年弥补亏损数据, 这样申报表税跟之前申报的数据不一样, 多交的税系统提示退款,如果申请退款,退款部分可以冲减之前计提的所得税费用吗?
你好,中级经济法,既然约定禁止转让,为什么转让合同有效?
老师,公司注销需要哪些材料?
个体户个税为啥分Ab表,怎么区分的
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
老师好,现在缴纳25年汇算企业所得税应该怎么记账
老师,如果是我们公司给对方公司加工呢,怎么开票,请老师指点一下
你们开其他加工劳务*加工费