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老师好,我6月有一笔实收资本到位当时分录做成了,借:银行存款10万 贷:其他应付款10万 请问老师我现在更正这笔分录怎么更正?

2023-10-26 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-26 10:27

借其的应付款,但是入资本做这个。

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齐红老师 解答 2023-10-26 10:27

借其他应付款,贷实收资本,做这一个,刚才那个忽略就行。

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快账用户6519 追问 2023-10-26 10:44

不用红冲吗?

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齐红老师 解答 2023-10-26 10:44

对的,是的,不用红冲的。

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借其的应付款,但是入资本做这个。
2023-10-26
对的,是的,更正的分录是这么做的。
2023-01-04
同学你好 是什么会计准则
2024-02-26
如果不修改汇算清缴的情况下,借其他应付款,借销售费用附属。
2022-08-16
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:其他应付款,贷:以前年度损益调整—其他业务收入, 应交税费-应交增值税—销项税额
2022-01-19
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